你好,继续使用,不需要计提折旧,也不需要做报废处理
请教一个问题 柠檬云财务软件上 我现在有固定资产清理 但是当月减少的固定资产当月也要计提折旧 但是软件上计提折旧后 处置固定资产就会到下一个月了 我现在应该怎么做才能在当月把折旧计提后处置固定资产呢?
有个问题,就是固定资产折旧到最后为零了,这个时候的账务应该是怎么处理的呀
固定资产折旧的时候都有残值率,最后折旧完了以后那个残值率的金额怎么处理?
买固定资产时,留有净残值,那么最后卖掉这个固定资产时,这个净残值怎么处理? 就比如买电脑1000元,留3%的净残值额30元,那么最后卖掉电脑,固定资产和累计折旧不平等,这个净残值应该怎么做账?
请问多计提了的固定资产应该怎么处理?因为软件问题发现之前固定资产从9月份开始每个月折旧都变成双倍折旧!这多计提了的折旧应该怎么处理了呢?
老师,民非的其他应付款期末结转到限定资产,后期还了其他应付款怎么做账和结转呢
签劳务合同的员工 要开票给公司吗
影视公司代扣代缴的增值税和所得税怎么计算缴纳呀?
民间非盈利组织填资料需要填利润总额和净利润,分别是填业务活动表里的哪项数据。
研发企业研发收入,研发费用比例都是多少
老师好!分期购买固定资产,固定资产、合同收到,含税,税金,首付款,月还款价都已表明,但发票未收到,怎么入账
法人代表在其他公司领工资申报工资薪金个税,本公司个税怎么申报呢
经营所得年报中,成本调增需要填写到哪呢
这笔账务是这样的,二十冶代付了铭庆公司的款项,是用中亿的工程款来抵得,所以就是中亿代付那笔款项,但是中亿又申报了个税,说明铭庆就欠中亿那笔钱,以后需要归还,相当于既要把内部往来挂成铭庆欠中亿的钱,中亿公司又要入成本,这笔钱又是二十冶代付的,需要下中亿工程款,如何准确进行账务处理,站在中亿公司的角度
新公司法实收资本实缴是怎么样的
那账务上面就不用处理了吗
我从A公司的公账上取现金27万投入到了B公司的公账上,那现在这个27万的现金在A公司的账务应该要怎么处理呢
你好,固定资产那个问题不用处理啦
就是正常的提现分录就好啦,借:库存现金,贷:银行存款
如果是这样处理,那A公司的货币资金数还是有那么大,资产实际没有了
这27万投给B公司了
不在A公司的库存现金里了
你问的是a公司的处理哦,A公司1处理就是做提现就好。投资的时候,再做借:长期股权投资,贷:库存现金,接对于b公司要做收到投资款分录了
b公司分录就是:借库存现金,贷实收资本
已经投资了
那就是借:长期股权投资,贷:库存现金哦 这样库存现金科目一进一出就平了