你好,继续使用,不需要计提折旧,也不需要做报废处理
请教一个问题 柠檬云财务软件上 我现在有固定资产清理 但是当月减少的固定资产当月也要计提折旧 但是软件上计提折旧后 处置固定资产就会到下一个月了 我现在应该怎么做才能在当月把折旧计提后处置固定资产呢?
有个问题,就是固定资产折旧到最后为零了,这个时候的账务应该是怎么处理的呀
固定资产折旧的时候都有残值率,最后折旧完了以后那个残值率的金额怎么处理?
买固定资产时,留有净残值,那么最后卖掉这个固定资产时,这个净残值怎么处理? 就比如买电脑1000元,留3%的净残值额30元,那么最后卖掉电脑,固定资产和累计折旧不平等,这个净残值应该怎么做账?
请问多计提了的固定资产应该怎么处理?因为软件问题发现之前固定资产从9月份开始每个月折旧都变成双倍折旧!这多计提了的折旧应该怎么处理了呢?
老师,汇算清缴里职工薪酬支出及纳税调整明细表里 补充养老保险和补充医疗保险,要填吗?公司给员工交社保了
怎么删除快账里刚建的账套
入库单1190 实际付了1189.5元 借 原材料1190 贷银行 贷营业外收入 对不
老师,建筑劳务公司小规模纳税人,是不是包工包料要开9%,清包工劳务开3%或1%?
生产性企业,总公司统一采购原材料,款也是总公司付的,最后供应商把发票开给了总公司,请问分公司的原材料要如何做账?附件是什么?
13.2021年4月1日,某企业向银行借入生产经营用短期借款1000000元,期限为6个月,年利率为4.5%,本金到期后一次归还,利息按月计提、按季度支付,假定6月30日收到收到计息通知。下列各项中,该企业6月30日支付利息的会计处理正确的是
农业机耕费免增值税吗?
去年暂估的成本,由于没有发票进来,在做汇算清缴的时候给他调出来了,那这样的话账需要调整吗?需要做凭证调整吗?
老师,你好,我们前年已经汇算清缴完了,今天发现当时有一张入成本的一张票在去年他们冲红了,这怎么办?
老师,公户往外转账花的手续费4元 怎么做分录
那账务上面就不用处理了吗
我从A公司的公账上取现金27万投入到了B公司的公账上,那现在这个27万的现金在A公司的账务应该要怎么处理呢
你好,固定资产那个问题不用处理啦
就是正常的提现分录就好啦,借:库存现金,贷:银行存款
如果是这样处理,那A公司的货币资金数还是有那么大,资产实际没有了
这27万投给B公司了
不在A公司的库存现金里了
你问的是a公司的处理哦,A公司1处理就是做提现就好。投资的时候,再做借:长期股权投资,贷:库存现金,接对于b公司要做收到投资款分录了
b公司分录就是:借库存现金,贷实收资本
已经投资了
那就是借:长期股权投资,贷:库存现金哦 这样库存现金科目一进一出就平了