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我公司做贸易约,客户在我订购建材预付款15万,我司将款项转给供应商15万,客户现在已收到建材并超出预付款5万元,请问整个过程的账务处理?谢谢!

2021-09-04 04:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-04 04:57

你好 客户订购建材预付款 借:银行存款 15 贷:预收账款 15 我司转供应商 借:预付账款 15 贷:银行存款 15 客户收到建材 借:预收账款 15 应收账款 5 贷:主营业务收入 20/1.13 应交税费 ——应交增值税——销项税 20/1.13*0.13 借 :主营业务成本 贷:库存商品

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你好 客户订购建材预付款 借:银行存款 15 贷:预收账款 15 我司转供应商 借:预付账款 15 贷:银行存款 15 客户收到建材 借:预收账款 15 应收账款 5 贷:主营业务收入 20/1.13 应交税费 ——应交增值税——销项税 20/1.13*0.13 借 :主营业务成本 贷:库存商品
2021-09-04
你好,将21年的产生的成本和费用冲回后剩余的部分计入营业外收入,借银行存款110 贷其他应付款(给客户的)以前年度损益调整(21年的产生的成本和费用)营业外收入(差额),借其他应付款(给客户的) 贷银行存款。
2022-08-12
你好,同学。 首先,你现在是如实进行处理,风险 倒不存在,税这边没有少交税,通常就不会有问题。 你这平账,只有相关的款项收回支付后才可平账处理的。
2020-11-08
你好,同学。以房抵债在实际工作中是比较常见的操作处理。 只是这里的抵债,在税法上要视同销售处理。 你这里要代扣相关税处理的。
2020-12-21
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