同学你好 借库存商品 贷生产成本 借主营业务成本 贷库存商品
有一个产品,7月领料8月完工,但是发现7月的一个物料金额偏高。导致8月的归集的借 生产成本-直接材料,贷:原材料的金额偏高。怎么调整呢,以及接下来完工入库,结转销售成本的分录怎么做呢
6、横滨公司生产Y产品的原材料在生产开始时一次投入,采用约当产量法分配完工产品和在产品。X产品完工产品90件,月末在产品40件,完工率为80%Y产品完工产品195件,月末在产品45件,完工率为80%。要求:根据以上业务题归集本月XY产品的生产成本,并计算完工产品成本和月末在产品成本(填写下列表格,分配率保留两位小数)并编制会计分录。(18)X产品直接材料直接人工制造费用合计月初在产品300098012505230本月发生额本月合计数约当产量单位成本完工产品(件)在产品(件)Y产品直接材料直接人工制造费用合计月初在产品103004890521020400本月发生额本月合计数约当产量单位成本完工产品(在产品(件)7、月末结转销售成本期初库存商品X产品72000元数量80件Y产品110500元数量130件;本月销售商品X产品数量105件Y产品数量228件。要求根据上题,采用加权平均法计算本月主营业务成本(写出计算过程分配率保留两位小数),并写出分录。(8分)
6、横滨公司生产Y产品的原材料在生产开始时一次投入,采用约当产量法分配完工产品和在产品。X产品完工产品90件,月末在产品40件,完工率为80%Y产品完工产品195件,月末在产品45件,完工率为80%。要求:根据以上业务题归集本月XY产品的生产成本,并计算完工产品成本和月末在产品成本(填写下列表格,分配率保留两位小数)并编制会计分录。(18)X产品直接材料直接人工制造费用合计月初在产品300098012505230本月发生额本月合计数约当产量单位成本完工产品(件)在产品(件)Y产品直接材料直接人工制造费用合计月初在产品103004890521020400本月发生额本月合计数约当产量单位成本完工产品(在产品(件)7、月末结转销售成本期初库存商品X产品72000元数量80件Y产品110500元数量130件;本月销售商品X产品数量105件Y产品数量228件。要求根据上题,采用加权平均法计算本月主营业务成本(写出计算过程分配率保留两位小数),并写出分录。(8分)
老师,我们生产型企业,关于采购材料有这个问题:现在是7月份,7月份材料入库,但是我们和供应商对账都是8月份,对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库,即使没有发票也要暂估入账,这样才会跟仓库入账一致,做到账实相符。但是有个疑问,就拿现在7月份来说,7月份我按照仓库收货来暂估入账,到了8月份,发票到了,我冲红7月份暂估,按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付,然后我又要再按照8月份入库的材料暂估,那么站在8月份的角度来说,岂不是两份材料入账了?当月的成本岂不是大了?
您好,若以下分录为制造业整个月结转原材料 1.借原材料 贷 银行存款 ; 2. 领用材料和其他成本发生做 :借生产成本- 材料费 - 人工费 - 机械折旧费等 贷原材料 ; 应付职工薪酬-工资; 累计折旧 ; 银行存款等 ; 3.完工转:借库存商品贷生产成本 - 材料费 - 人工费 - 机械折旧费等 ; 4.销售:借 银行存款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税; 5.结转销售成本: 借主营业务成本贷库存商品 那么月底制造业需要分配的是制造业及生产成本吗?为什么要分配呢?具体分配之后的分录怎么做呢?
你做注销有遇过应付账款、应收账款、应交税费账是没有平的吗?怎么调整,分录怎么做
你做注销有遇过应付账款、应收账款、应交税费账是没有平的吗?怎么调整平
你做注销有遇过应付账款、应收账款、应交税费账是没有平的吗?怎么调平
我们是企业,抖音卖货,抖音抽取的佣金直接从产品收入里面扣除后将货款打回给企业,佣金抖音平台会开回增值税发票,我这个佣金怎么入账,才能平账
你做注销有遇过应付账款、应收账款、应交税费、库存商品账是没有平的吗?
你好老师,公司年前是小规模,1月变成一般人,有个12月份的电费,发票是1月收到的,开的专票,付款也是1月付的,我给做到1月份的费用里了,请问这个进项可以抵扣吗?您说可以抵扣,和小规模期间有没有收入是什么意思,是正常有经营收入的,只不过是亏损
开票开家具,可以沙发和茶几一起开吗?沙发+茶几合计n金额2500
开票开家具,可以沙发和茶几一起开吗?
员工借支工资超出了他一年工资,都是他自己用的。这个帐怎么做?
你好老师,公司年前是小规模,1月变更为一般纳税人,有部分费用是1月取得了专票,费用也做到1月里啦,请问这个进项1月可以抵扣吗
比如7月份原材料10元 做的,借 生产成本 10 贷:原材料10 ;8月做账发现 原材料实际金额是8元; 那借 库存商品8 贷:生产成本8; 就会导致生产成本有借方余额 2
有在产品有余额很正常的
可是这根本不是在产品啊 是由于原材料金额核算错误 虚高的在产品
那你直接冲减就行了 退回原材料