你好 ; 你们这个是接受技术服务的话 。支付的费用 建议按月来分摊的; 按月分摊下
老师好,请问我公司有一合同是去年8月至今昇8月,今年8月刚收到发票,有40多万,请问是分摊至今年还是一次性入费用,是技术服务发票
老师好,我单位有应收帐款12万,是去年12月份到今年的6月份的应收帐款总额,在这期间每个月都是做了主营业务收入的,今年8月份开了12月至6月份的增值税电子普通发票给对方,由于合同原因,对方要求只结今年1月份到今年6月份的款,我把电子发票要回来了,在9月5号又把8月份开的12万元电子发票做红冲处理了,重新开具了今年1月份到6月份的电子普票。我想咨询的是,我8月份开具的电子普票还需要做分录入帐吗?感谢
老师好,现在公司支付一年法律顾问费8万元,发票已开,这个是按每月分摊6666元做费用,还是一次性8万做费用
还有老师在吗?我想问一下,如果公司今年10月份签了一个6年期的合同,就是今年10月到明年的3月,那我能把对方一次性打给我的收入,我一次性开的发票分摊到每个月跨年入收入吗?
收到一张 费用发票 125000元的 ,3月收到,上面有服务日期,是去年11月到今年4月到期的服务,我是从3月分摊到4月入账好么,还是一次性入账 哪个更好
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
那是按12月分还是分摊至今年
你好 ; 按12个月来分摊的 ; 你按服务期来分摊 从去年8月开始分摊。 你2020年 8月-2020.12月没有做分录的吗
没有,今年8月刚开的发票
你好 ; 那你就现在一次性做账了 。 记得以后要按服务期 来分一下