你好 记劳务 成本 期末转到主营成本
本公司是服务行业,成本就是人员工资,请问老师我的个分录是对的嘛? 第一种: 借:管理费用-人员工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 借:应收账款 贷:主营业收入 应交增值税 结转成本:借:主营业成本 贷:管理费用-人员工资 第二种:借:主营业成本-人员工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
老师请问一下服务行业的公司,人员工资是成本,能不能直接借主营业务成本工资 贷方应付职工薪酬工资 就不用劳务成本过度工资还有主营业务成本了。可以嘛
老师,请问一下建筑工程的公司,员工的工资能不能做成本,借主营业务成本 贷应付职工薪酬
老师,计提农民工工资时分录: 借:工程施工-劳务成本 贷:应付职工薪酬 以后发放时:借:应付职工薪酬 贷:银行存款等 然后结转:借:主营业务成本 贷:工程施工-劳务成本 这样对着没?能不能计提的时候直接:借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬
老师,请问一下服务公司的人员工资 可以直接借主营业务成本 贷应付职工薪酬 工资吧
老师差额纳税全额开票,扣除的分包款,取得的发票还是正常按成本做账就可以了是吧,也就是说所有不管是开出的还是取得的差额发票,都按发票不含税金额确认成本和收入,税额就可以,只是在申报的时候把差额后的税费算出来
老师好,社保的五险在电子税务局里面怎么勾选?
当期进项发票还没开进来,可以先把销项发票开出去吗,客户催的急
我公司因特殊原因临时委托了一个人采购原材料,而且这个人属于免费为我公司服务,这个人也不是我们公司的可以吗
现在租金要怎么做账,是不是有会计新准则
纳税人投资于被投资企业的计税成本是长期股权投资的金额吗
小规模纳税人,个税手续费返还做营业外收入,需要做增值税销项税额吗?收到政府补贴款,做营业外收入,需要做销项税额吗?
企业所得税汇算清缴,我现在申报,等到下个月报完税一起缴费可以吗
没钱,做的暂估,收到票怎么冲
老师,我始终不能明白,汇算清缴是个啥?
不能直接做呀?感觉好麻烦啊
是的,正规处理是 这样的