小规模纳税人,个税手续费返还做其他业务收入,需要做增值税销项税额 收到政府补贴款,做营业外收入,不需要做销项税额
老师好,小规模纳税人做主营业务收入应该怎么做? 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费-销项税 季度末时未达到45万 借应交税费-销项税 贷营业外收入-政府补助 是这样做吗
老师早,请问收到个税返还公司手续费,这笔做其他收益还是营业外收入?需要缴纳销项税吗
小规模纳税人收到赞助费计入营业外收入,做分录的时候需要贷:应交税费-应交增值税(销项税额)吗?还是全额计入营业外收入
招标进场费入营业外收入,需要计算销项税额吗? 政府奖励入营业外收入,需要计算销项税额吗?
小规模纳税人收到退回的个税手续费返还是借银行存款,贷营业外收入,不需要交增值税吧??
请教一下,非常感谢!应付职工薪酬,在确认前都已经发放过了,还需要继续确认应付职工薪酬吗吗?而且一般工资都是按月计提的,这里是几个月累计在一起一下子计提确认,这样可行的吗?
老师,那选择差额征收,但开进来的发票对应不到相应的项目怎么办,可以混淆扣除吗
老师,合伙人在公司申报社保公积金,工资0申报还是报离职,离职对退休有没有影响
老师好!请教:使用财务软件,建立往来明细二级科目,是不是应该在一级科目下面设置二级往来单位明细呢?软件里面还有个往来账明细,这个能当作二级科目吗
500以下无票支出,有收据,需要纳税调增吗
感觉差额纳税可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣进项差不多啊
老师,都选择了简易计税,取得固定资产的专票还怎么抵扣啊,没有一般计税的项目啊
王老师为什么我开了一张红字发票我看不到,但是之前开的就看的到,什么原因
老师那如果选择差额征收,是不是要求对方给我们开普票就可以了,就没有必要专票了
请郭老师回答一下我的问题,其他人不要接,接了也请退回
这是DeepSeek的回答
那个不能代替人工哈,只能参考。 退付手续费本质就是替税局收税,属于经纪代理服务的业务,计入其他业务收入,要交增值税
我想说,对于小规模纳税人而言,个税手续费返还做了营业外收入,就算计提了销项,最后还不是计入营业外收入减免税款,是非要做此步骤吗?
业务性质不同,那个手续费收入就应该计入其他业务收入。不是想怎么做就怎么做哈。影响后边计算业务招待费的基数