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我们是专升本 校外培训机构,客户都是在校专科学生 学员培训费本来是7500 实际缴费7340 还有160 我们市场部开票人员,直接在票上备注的 新生入学优惠160元的 床上用品 这个我要怎么入账啊 老师

2021-09-01 17:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-09-01 17:49

你好;   那你们优惠要视同销售的 ; 你们折扣开在发票没有 ;发票总额开的7500 还是 7340  

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快账用户9093 追问 2021-09-01 17:49

总额7500 实际收到7340

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齐红老师 解答 2021-09-01 17:54

你好 ;      发票开 7500 你优惠的话 。借银行存款 7340   销售费用 160 贷主营业务收入  应交税费-应交增值税   

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快账用户9093 追问 2021-09-01 17:55

我们现在是预收账款,这些培训一般都是要2-3年,收入按期确认的呢

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齐红老师 解答 2021-09-01 18:02

 你好 ;  那你就做  借银行存款贷预收账款或者 合同负债处理。 到时按课消或者是  按月做收入    

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快账用户9093 追问 2021-09-01 18:05

这个是160怎么办呢

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齐红老师 解答 2021-09-01 18:06

 你好 ;  你就计入销售费用去  直接做销售费用       比如借银行存款销售费用贷预收账款      后面就是按 总额 7500 来分摊收入

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你好;   那你们优惠要视同销售的 ; 你们折扣开在发票没有 ;发票总额开的7500 还是 7340  
2021-09-01
同学你好 这个就是计入费用 他们给你开发票就行了 你计入成本 合同就签服务的合同
2021-05-21
你好,收入按6个月确认,先开票的,增值税当期就缴纳。
2021-07-17
您好,分期付款也是按进度确认收入
2021-06-02
同学您好,该问题暂无老师能解答,十分抱歉
2021-06-03
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