八月份对方作废了,你在八月份做进项转出就可以了,其他的不需要修改,在这个月多之前的分录是怎么做的?
老师,通行费发票在5月份抵扣了,但是8月份他作废了,然后我们不知道,现在发现了要修改怎么办?增值税和二季度企业所得税已经报了
老师,我们是购货方,对方给我们开的发票名称错了,但是我们已经抵扣了,1月份发现后我们开了红色信息表,对方开具了负数发票,又相同金额开了正数发票改过来了,现在我报一月份的增值税申报表,在增票系统里有1月份他们改过来的票,显示未勾选,但是这个票我们已经认证过了,现在报税需要怎么处理?
老师,以前年度有张发票我作废了,可系统没有作废,增值税报表中已经申报了,企业所得税报表中没有申报,导致两个报表数字不对,今年税局让我修改了企业所得税报表,让我在企业所得税报表中先确认收入,也交了企业所得税税金和滞纳金,在让我把这张发票冲红,我开了冲红发票,现在申报过不去,怎么办
老师,我今天在电子税务局把8月份的申报进行了修改,改了一个无票收入,改好了以后就出现了一个需要我补缴税的界面,我返回去把未开票那里改成0,但是找不到那张申报单了。我们现在这个月已经把票补开给客户了,现在应该怎么办呢?谢谢
老师,我今天在电子税务局把8月份的申报进行了修改,改了一个无票收入,改好了以后就出现了一个需要我补缴税的界面,我返回去把未开票那里改成0,但是找不到那张申报单了。我们现在这个月已经把票补开给客户了,现在应该怎么办呢?谢谢
但是税管员说要改二季度企业所得税报表。之前的分录是借管理费用-差旅费57.02,进项1.71,贷银行存款58.73 说8月份进项转出,6月份已列支的所得税申报表要调整,7月份不用做成本和费用。所以不是很理解
那你修改七月份账务处理
怎么修改7月的账务处理,7月份也已经申报了
好,更正申报电子税务局里面有的。