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第一笔款项从恒信公司购买金属盖子2000个*1.5元=3000元,预付30%900元,现在这一笔,然后,月底了,这个内账应该怎么做? 公司把做的2000个盖子3000块钱打给工厂了 ,工厂直接把盖子发给了我公司的买方,怎么做账是吗?发票也没给我

2021-08-30 17:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-30 17:36

同学你好 直接计入库存商品就行了 发票开给你 你做库存商品

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快账用户5284 追问 2021-08-30 17:38

收票之前,月底了不用暂估?

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齐红老师 解答 2021-08-30 17:40

没收到发票就先暂估

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同学你好 直接计入库存商品就行了 发票开给你 你做库存商品
2021-08-30
同学你好,支付这笔报销款时,借:固定资产,贷:银行存款。
2023-03-12
你要做那个企业的账务处理
2024-12-19
第一个,当时他垫付的钱挂着其他应付款吗?如果是的话,借库存现金7071 其他应付款2000, 贷其他业务收入 应交税费 把借款补上,借库存现金 贷其他应付款B公司3000 借其他应付款B公司3000, 贷库存现金3000
2023-07-01
确认负债‌: 首先,需要确认这4000元确实为子公司之前未结清的押金,属于子公司的负债。 根据股权转让协议和注明的内容,虽然子公司原来的债权债务和老板无关,但这笔押金是在股权转让前已经产生的,且未包含在股权转让款项中,因此应由子公司(现在由老板控制)承担。 ‌账务处理‌: 在子公司的账务中,应将这4000元计入“其他应付款”或类似科目,以反映子公司对原总公司(或房东、快递公司)的负债。 具体分录可能是:借:其他应付款-原总公司(或房东、快递公司) 4000元;贷:银行存款 4000元(假设立即支付)。
2025-01-10
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