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老师,3月份支付了一笔报销款。是厂区盖直播间的费用。我们公司是工业制造业,现在在运营抖音,盖了个直播间。1月份就开始盖了,盖了一个星期,完工后,我们公司生产部李副总先垫付的钱。对方是3月2号才去税局代开的发票。然后生产部李副总等到发票拿到了后,又从公司申请费用报销,把这笔他自己垫付的钱支付给他自己。3月6号公司付的这笔报销款。老师,请问这个情况,我该怎么做账呢?

老师,3月份支付了一笔报销款。是厂区盖直播间的费用。我们公司是工业制造业,现在在运营抖音,盖了个直播间。1月份就开始盖了,盖了一个星期,完工后,我们公司生产部李副总先垫付的钱。对方是3月2号才去税局代开的发票。然后生产部李副总等到发票拿到了后,又从公司申请费用报销,把这笔他自己垫付的钱支付给他自己。3月6号公司付的这笔报销款。老师,请问这个情况,我该怎么做账呢?
2023-03-12 22:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-12 22:32

同学你好,支付这笔报销款时,借:固定资产,贷:银行存款。

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快账用户5056 追问 2023-03-13 07:43

老师,意思,只用在3月份支付报销款的时候,做一笔借固定资产,贷银行存款。就可以了?然后4月份开始计提折旧?

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齐红老师 解答 2023-03-13 08:56

同学你好,是的,只做这一笔分录即可,下月计提折旧。

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齐红老师 | 官方答疑老师

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