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跨年发票已经认证了,对方说开错了,要退回,我这边改怎么弄?

2021-08-27 19:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-27 19:38

你好,需要填写负数发票信息表,提交税局审批 

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快账用户7832 追问 2021-08-27 19:55

抵扣联需要退还给对方吗?进项税额要要转出吗?怎么操作

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齐红老师 解答 2021-08-27 20:01

你好,抵扣联不需要给到对方。不需要做进项税额转出,而是做进项税额负数处理 

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快账用户7832 追问 2021-08-27 20:09

老师,没太明白呢,我这边已经抵扣了,不需要做进销税额转出?这个进项额负数处理是什么意思?

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齐红老师 解答 2021-08-27 20:10

你好,是的,不需要转出。 你这边申请负数,对方给你开具负数发票,你单位取得进项负数发票,是做进项税额负数处理,而不是进项税额转出处理。

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快账用户7832 追问 2021-08-27 20:24

账务处理做个负数是这个意思吧?

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齐红老师 解答 2021-08-27 20:24

你好,是的,是这样的 是进项税额负数 

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快账用户7832 追问 2021-08-27 21:00

可是已经抵扣了,现在要红冲,进销税不应该要转出吗?

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齐红老师 解答 2021-08-27 21:01

你好。是进项负数,而不是进项税额转出。 进项税额负数,与进项税额转出不是一回事的。 正常的进项发票是进项税额,那负数进项发票就是负数进项税额啊。

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快账用户7832 追问 2021-08-27 21:04

去年专票我已经抵扣了进项了,然后现在对方说有问题要重新开,难道我之前抵扣的进项不需要转出

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快账用户7832 追问 2021-08-27 21:05

负数发票我知道,这不是两回事

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齐红老师 解答 2021-08-27 21:06

你好,不是进项税额转出,而是进项税额负数。 现在的进项税额负数,就是把之前的进项税额给冲销了啊 

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快账用户7832 追问 2021-08-27 21:08

所以我报税也不需要做任何处理

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齐红老师 解答 2021-08-27 21:09

你好,比如你正数进项税额10万,负数进项税额1万,实际进项税额按9万填写申报。

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快账用户7832 追问 2021-08-27 21:10

好的,感谢了

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齐红老师 解答 2021-08-27 21:10

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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快账用户7832 追问 2021-08-27 21:13

不对呀,我是购货方

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齐红老师 解答 2021-08-27 21:14

你好,这个就是购买方的处理,而不是销售方啊 比如你正数进项税额10万,负数进项税额1万,实际进项税额按9万填写申报。

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你好,需要填写负数发票信息表,提交税局审批 
2021-08-27
你好,你已经认证了发票,不需要退回去的。
2022-01-10
您好 您已经认证抵扣了错的发票不要退回
2020-12-07
开一个红字信息表给对方就行 不要退回发票
2020-12-07
你好,你只能再勾选平台上把这张发票勾选认证了,然后做进项税额转出,填写表二。
2022-05-09
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