你好借以前年度损益 调整 贷应付
19年管理费用做账,正确应该是做成: 借:应付账款-XXX 贷:银行存款 但是错误的做成了: 借:管理费用-差旅费 贷:银行存款 在今年该怎么调整
老师,我做了一笔账,给别人付了钱5890元,应该是做分录借:以前年度损益调整5890,贷:银行存款5890,我做成了借:管理费用5890,贷:银行存款5890,我现在应该要怎么调帐?
老师,我去年有笔账做错了,当时记得是借:待摊费用 贷:现金,实际上应该贷方是其他应付款,我今年应该怎么调整?
老师,发现19年有笔账做错了,借应付,贷银行存款,实际借方应该是费用,现在要调整,怎么做分录
老师,我4月份做了一笔分录,现在发现应该记错借贷方向了,现在12月份做账,我想更正它,想问怎么更正,我做的分录:收到银行存款利息,借:银行存款2万,贷:财务费用-存款利息2万,我应该怎么做调整?
老师:外贸出口企业,付国外客户的佣金,是不是需要在电子税务局中做代扣代缴,缴纳增值税?
哪位老师能否发个飞机行程单样子
实际送货数量超过了合同数量怎么办?
老师,我们是总包,一个材料公司一个建筑公司负责劳务,包工包料但是拆分两个公司跟对方签合同,被重点稽查的应该是哪个公司啊,材料呢跟普通商贸不同专门对准总包项目并不对外商贸,建筑劳务呢我们上游甲方代发工人工资还是我们这个劳务公司代发我们下游施工队的工人工资。大宗支出应该放在哪个公司
老师,计提工资个税社保的分录怎么做,比如我们应发工资100000(行政人员),扣社保1000,扣个税100,实发工资是98900,这笔分录怎么做?
老厂赠送了35万元的配件如何账务处理
物流在运输过程中弄破了我们的货,我们赔偿客户损失,这部分由物流公司承担从运费中扣除,这个账怎么做
老师好,请问:个人出租商用房,房产税的计税税率是多少
老师,麻烦问一下,我是先报完所得税表,然后再做账计提所得税费用是吗
一般纳税人只要开了发票就得交税是吗?不分专票和普票