你好 记招待费的进项不能抵扣
您好老师,一个银行购进米面油,取得增值税进项发票,用于银行拉客户存款赠送客户使用,进项可以抵扣吗?分录怎么写,谢谢老师
给客户打车的费用可以抵扣进项税么?另外赠送给客户的油卡取得是专票计入附加成本,可以抵扣进项税么?为什么,谢谢。
一般纳税人取的专用发票都可以抵扣进项税吗,有哪些是不能抵扣的,,比如购买办公用品,汽车加油什么的,,请老师说的详细一点,谢谢
老师 外购的礼品赠送给客户的 做为业务招待费的话 其进项税额是可以抵扣的吗?视为销售 对吗. 分录怎么写呢?
从工厂购进一批货物免费赠送给客户,购进时计入销售费用,进项用于抵扣,赠送时视同内销,计提销项税额,可以与进项金额一致,其余部分冲销售费用。购进和赠送的具体分录怎么写
请问老师,权益法投资做了借长期股权投资-损益调整,贷投资收益,但是没有实际收到股利,企业所得税预缴申报表要把这部分投资收益调减吗
我们是物业公司经营范围上有劳务服务不含劳务派遣可以开劳务劳务费吗
交25%企业所得税税率的企业投资了交5%企业所得税的企业,收到的投资收益在企业所得税预缴申报时候,需要补差额的税款吗
法人个人名义贷款30万元,贷款本金汇入公司账户后,法人将30万元提取至法人个人卡上,不用于公司经营,怎么做账
新办开业一照一码信息提交总是显示投资总额和投资方信息中投资总和不同提交不了
计提工资和发放工资都需要附上工资表吗
社保基数申报月均工资是按照个税系统里上一年属期1-12月累计算出来的吗?上一年1-12月属期申报的实际工资是23年12月-24年11月的,是按照这个申报基数吗?
老师您好,社保基数申报是按照个税申报系统里申报的工资核算吗?个税申报工资1-12属期是上年12月-本年11月的,次月发放工资
固定资产减值准备在计提吋,它是贷方余额吧!
汇算清缴退的税,计入营业外收入吗
我们公司不计入业务招待,客户来修车没有给客户提供代步车就给客户报销打车费,我们是计入车辆费,这个能抵扣进项税么?还有赠送给客户的加油卡是计入附加成本的,这个能抵扣进项税么?
你好 约定你们承担的,你单位记在销售费用可以抵扣