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老师,请问,我们公司从这个月开始只有进项税额,没有销项税额,后续也不开票了,那进项怎么处理?怎么做账分录?

2021-08-24 09:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-24 09:14

你好 正常入账就可以 借成本费用 进项 贷应付

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快账用户8859 追问 2021-08-24 10:17

月末结转怎么处理

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齐红老师 解答 2021-08-24 10:27

你好  你要结转什么呢

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快账用户8859 追问 2021-08-24 10:28

进项税不需要结转吗

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齐红老师 解答 2021-08-24 10:41

 你好同学: 结转销项税额、进项税额      增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏,可以有借方余额的。

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你好 正常入账就可以 借成本费用 进项 贷应付
2021-08-24
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