你好,都可以的,这个你们自己约定就可以。
老师,您好!我们是一家建筑公司,短期劳务分包合同的乙方,清包工,开3%的专票给甲方的时候会计分录怎么做?甲方付款给我们的时候怎么做会计分录?包工头给我们开劳务票,转款给包工头的时候怎么做会计分录?月末结转成本是按劳务票结转吗?
老师,今天出纳给我一张2020年12月份欧亚商都开给我的专票价税合计3524.57元物业费和服务费发票,还有一张是2020年10月份欧亚卖场开给我们的普票价税合计是16430.82的物业费和服务费,这个我在2020年结账时候也不知道有这个发票,也没有计提,然后今天收到,都跨年了,我还能入账税前扣除吗?
老师您说我是快递公司,用不天天给我转派送费,我给开发票,我可以一个月合计开一张吗?还是一天一开呀
老师我们是快递行业,我们会给总公司转服务费,有时候一天一转有时候几天,那我给开发票是到月末开个合计数还是次次开
老师现在我们快递公司有个问题,就是每天都收到总部的派费,他是一个月后开个总数发票,我每天做帐时候直接是借银行存款贷主营业务收入贷应交税费,没有通过应收账款过渡,这有啥风险问题吗?
老师报个税用模板导入报个税,还用做人员信息采集吗?
老师,我上年度(23年)得未分配利润是负的208万,今年(24年)净利润209万,今年(24年)期末的未分配利润是1万,那我还要按照净利润的10%计提法定盈余公积吗?我要是计提了,法定盈余公积是20.9万,远远大于今年(24年)期末的未分配利润金额!
40+没有会计经验能做会计吗
2024年1月至12月科目余额表固定资产期初借方余额是固定资产在2023年的净值剪掉累计折旧后的2024年期初的资产净值对吧?
老师,在金蝶财务软件中先计提盈余公积然后再结转损益吗?
老师,我们新回来的模具分给了客户,客户转钱给我们,收到了钱,如何入账,我们还没有收到模具发票
老师,计提法定盈余公积是每月都要计提还是年末计提?
编制银行存款余额调节表时对于银行已付企业未付的查明原因后是不是要补分录做账呢
老师,请问下,上个月增值税申报时报了未开票收入,这就是没有开票的,后面也不会开票了。请问,这个月不需要减掉那未开票收入的数吗?
定期定额个体户 开了增值税发票 什么时候缴纳税费