同学你好!合并做账 就是记入固定资产的 分开做的话 分公司记入固定资产/其他应付款 总公司记入其他应收款/银行存款 但是 报税的话 需要合并的 正常折旧什么的 不影响的
老师,您好,分公司买车,总公司付款。 这样的情况做账和税务分别是怎么处理?
老师您好,我想问下我们分公司有一辆车分公司要注销了,刚买的车辆还没开发票,这种情况车辆要怎么处理
老师你好,请问一下汽车公司给保险公司垫付客户的理赔款怎么做分录?具体情况是这样的,客户在汽车公司定损,汽车公司先把理赔款打给客户,那这笔款怎么做分录
老师,我们公司想买别人公司个人部分的股份,我们公司公账付款给个人私账,这种情况个人需要开票给我们吗?我们怎么做账务处理
请问公司分期购买车,每月分期付款的账号是老板的账号,这种情况怎么处理做账
老师,我想知道材料、机械、劳务用了多少,是看借方还是贷方
老师,我是建筑公司,签订甲供材合同,我开具3个点劳务合同,甲方供应主材,那么我可以提供点机械吧
小规模财务报表没有重分类 第一季度重分类了 申报去企业所得税资产总额不一致和上季度的衔接不上怎么办
老师,请问固定资产到期报废怎么做完整的分录
老师,请问小规模纳税人之前开普票超额交了税,现在红冲不退税怎么做分录
你好老师,请问我们进项是电脑。然后开出去的发票是主机和显示屏,我们是商贸企业,不存在加工,这样可以吗
老师,更正以前年度汇算清缴申报表,需要把收到的专项应付款计入营业外收入,以前计入的是其他应付款专项扶持资金里面了,请问更正汇算清缴表填写在哪个表里面?
老师,请问发票异常转出8000元计入营业外支出,所得税汇算时需要纳税调增吗,谢谢
小规模纳税人,2024年属期12月忘记计提增值税减免税金1%的分录了。我应该怎么办。可以计提2025年当月吗。还是需要调整2024年12的分录
如果2023年是小微企业,2024所属期的印花税可以享受 “六税两费” 减免优惠吗?
需不需要写个说明啥的,因为我们分公司和总公司不在一个市
这个不用的啊 对外的话 属于一家公司的
好的,谢谢老师
不客气,如果对回答满意,请五星好评,谢谢