你好,合起来做一个就可以的。
公司的报销同事回来就报(费用报销单后面附原始凭证,各种类的都一起),一个公司每月有很多报销,是汇总到一起做一笔分录还是分人员做?
老师好!公司同一个员工一个月内多次出差报销,填了多张报销单,我在做账时是根据报销单分别做凭证,还是把报销单合起来做一个凭证?
老师,我公司有个人报销有3万多元,有几十个报销单,一起付款的,做分录时,做一张凭证,还是怎么处理?
老师,您好!付字号的记账凭证是可以多张费用报销单和付款申请单合起来一起做一张凭证,还是得几张费用报销单合做一张凭证,几张付款申请单合起来做一张凭证?谢谢!
麻烦老师,请问我六月份做一个报销,是三个单据合起来做在一张凭证上,其中,有一个单据金额2800的发票,我忘了做进项税进去。现在怎么处理?这整张凭证都做个冲销还是单独把这个2800的冲了,在做一笔正确的把税做进去?银行支付是六月了
应交税费-应交增值税(进项税额)期末借方余额,是不是要重分类到其他流动资产?
商贸零售行业,无进销存软件,商品型号繁多,如何设置会计科目方便月末结转成本?库存商品设置数量金额式辅助核算?还有哪些科目要设置数量金额式核算?月末成本结转能否实现一键自动结转?
请问老师,我现在收到24年的专票,但抵扣肯定只能在25年抵扣了,我把成本做在24年的分录是借:主营业务成本,贷:其他应付款(我公司是劳务派遣公司,支付给渠道的费用时是借:其他用付款,贷:银行存款,所以发票来了就贷:其他应付款。),抵扣做在25年,分录事借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:其他应付款?
例如公司回收一台滚筒洗衣机150元;借:原材料150贷:银行存款150领料拆解借:生产成本A70元生产成本B80元贷:原材料150元拆解完入库借:库存商品A70元库存商品B80元贷:生产成本A70元生产成本B80元结转成本借:主营业务成本150元贷:库存商品A70元库存商品B80元老师这样做分录、数据这样取数对不对啊
我们备案的是先进先出法
我们备案的是先进先出法
回收的滚筒洗衣机拆解成零配件成本要怎么算?怎么结转成本呢
回收滚筒洗衣机拆解的零配件需要把每个零配件按各自的品名一个一个的入库吗
老师,我24年12月预提了24年第四季度投促局会给的发展奖励金(计入营业外收入),要是预提多了,我25年该怎么处理?
取得专票记入业务招待费,进项税额需要转出吗?
那是不是我再填一张合并的报销单?
你好不需要的,你做账的时候用多个报销单来做,不就可以啦。
就是直接用员工填写的报销单做账就可以了吗?还有个问题,员工填写的报销单有涂改,要不要重新填写?
第一个是的,第二个对的,需要重新填写。