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就是去年的时候,我们从个人那里买的原料,不开票,账上只做了银行付款的,这部分原料没有入账,所以我的库存商品实际的这部分成本就没有了 现在我开销售发票了,我这部分销售成本就没有了 所以,我在想我怎么处理这个

2021-08-20 20:37
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2021-08-20 20:38

你好,你账上做了付款,那你借方借的是什么呢?

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你好,你账上做了付款,那你借方借的是什么呢?
2021-08-20
根据取得进货单据实暂估就行
2024-12-09
同学,你好 如果没有销售,建议红冲借:库存商品,贷:应付账款-暂估,这个分录
2024-12-04
现在你的处理是对的,销售哪个走哪个库,而不是你老会计的处理。
2020-04-05
你好,可以进行盘亏处理
2024-11-14
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