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你好,老师,公司采购原材料时按进项发票入账的,有一部分原材料未付货款的是等付了款再开票的。就没有入账,所以我领用原材料时按主营业务收入,就是销项发票的不含税金额,领用可以么?做到后面的时候,应付账款超过了100万,销项票也开多了,我就只能暂估原材料了,我这样做对不对?

2022-12-22 14:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-22 14:49

你好,即使你用不到这个材料,你也得暂估入库的,只要你材料到了就应该入库。如果你不入库的话,你账上的库存和你实际的库存不一致。

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快账用户4633 追问 2022-12-22 14:58

老师,固定资产的折旧费,生产车间的修理费,都记管理费用可以么?哪些费用要记制造费用还要结转的呢?

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齐红老师 解答 2022-12-22 14:59

车间固定资产的修理费金额小的可以做管理费用。固定资产这个是车间使用的还是后勤,如果是后勤的可以做管理费用。

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快账用户4633 追问 2022-12-22 15:04

老师,暂估入库请问我是按当月每个月没有开票的原材料金额来做么,还是等我结转时成负数再暂估呢?

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齐红老师 解答 2022-12-22 15:07

你好,只要原材料到了你仓库就暂估,不管出没出现负数。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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