您好 借:应收账款 借方红字 贷:主营业务收入 贷方红字 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 贷方红字
红冲的销项专票,分录怎么做,增值税会有什么变化吗、
次月红冲的销项发票。当月报税 增值税报表怎么体现红冲税额,红冲的销项税额怎么申请退税
销项发票冲红,销项税也冲红,分录怎么做
上个月做未开票收入,应交税费也做了,也缴纳税费冲平了,这个月开票销项票销项税怎么做红冲
小规模销项发票红冲,税额也跟着红冲。那我现在怎么让税额平掉呢
24年12月用现金发放年终奖,没有在个税系统申报,也是要在12月做计提,跟做发放的分录吗
小规模纳税人 购买物资捐赠 怎么做账
固定资产清理的余额怎么结转
老师:公司买的礼盒送给员工直接可以入账职工福利吗?还用代缴个人所得税吗?送给客户呢
货款一万元。支出1000元两人怎么分帐
老师,五金行业一般纳税人,2024年十月,客户买了东西给他开了专票,他一直公对公打款,直到昨天才给了现金,这个怎么办
一个月3000每个月10发工资9.29开始干的活 11月10号给了3000 12月10号给了1500 到明天最后一天 怎么算工资
老师你好,我想问下,我们是根据发票生成记账凭证的,那我们采购订单是预付款,但是供应商是根据我们的采购订单,全额就把发票开了,但是货不是一次发来的。这怎么做账?
老师好,员工办理退休,社保局要退还2-10月的社保,请问怎么坐会计分录,退还社保,每个月要多交一点个税,这个个税怎么坐会计分录?
老师,投资公司开出的服务费发票收入,入什么科目?
销项税不用转出的吗?对申报有没有影响
还有这个问题
销项税额贷方红字 就是转出了啊
申报增值税的时候会有改变吗
申报增值税的时候 按照开票系统的实际销售额 销项税额填写 是抵减红字发票后的
好的,那成本要要相应减掉吧?
是的 成本要相应减掉
只冲红:借营业成本贷库存商品,这步就可以了吗?还是借库存商品贷材料人工费用、借材料贷原材料,三步都要做,生产企业
只冲红:借营业成本贷库存商品,这步就可以
好的,谢谢老师,还有一个问题
老师你好,我还想问下,之前奖金的个税应该是公司付的,但是公司银行扣了,就是借:应交个税,贷:银行了,导致现在应交个税一直有这笔数未收回,现在发现这钱确实是公司承担,该怎么操作?借;应付薪酬,贷:应交个税吗?
奖金的个税应该是公司付的? 奖金的个人所得税也应该是个人承担啊 从发放的奖金里面扣除
但是公司说公司承担
借:营业外支出 贷:应交税费-个人所得税 公司承担了个人所得税 不能企业所得税前扣除 汇算清缴要纳税调增
好的,那之前少扣了员工的个税也是公司承担也放营业外支出吗?
之前少扣了员工的个税也是公司承担也放营业外支出
好的,谢谢老师
不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!