咨询
Q

老师,5月有错账,6月也有错账,财务软件已经结账。这样怎样处理?

2021-08-17 15:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-17 15:05

好,可以在这个月更正的,也就是之前的红冲,然后重新做。

头像
快账用户4497 追问 2021-08-17 15:09

意思是,以前已经记账的,就不再反结账。本月把错账的,重新红冲(即是以前记什么的,本月全部红冲,再记正确的)是不是这样?

头像
齐红老师 解答 2021-08-17 15:09

对的,是的是这么做的。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
好,可以在这个月更正的,也就是之前的红冲,然后重新做。
2021-08-17
你好,你反结账修改的话,你需要打印修改之后的凭证。
2021-10-09
您好,这个没有记账凭证,也是需要结转的,这个是按期间进行结转处理。因为账务处理是按期间结转处理。 至于说结转错误,这个只能咨询快账的软件工程师。金蝶软件此情况是可以直接结转处理的
2022-01-16
你好,那不是科目用错了嘛
2021-08-23
你好   有错账的话 就在现在修改处理就行了。  在10月里面去调整分录  处理。  
2020-10-28
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×