你好 有错账的话 就在现在修改处理就行了。 在10月里面去调整分录 处理。
老师,请问2020年10月已经结账申报,发现2020年5月,6月都有错账,可不可以反结帐再更改?这样和对外申报的报表会不一致
请问老师,以前年度的账务处理错误,现在可以反结帐直接修改以前的会计分录吗?可以的话会导致修改后的财务报表跟已申报的对不上怎么办
老师,所得税9月已报税已扣,发现九月研发费用忘结转到管理费用了,所以利润表中研发费用没扣除掉,我现在可以不修改税务报表,直接反结账给账修改了,这样会导致9月申报表和实账不符,到12月在填正确的申报表上报可以吗?企业所得税的
老师,所得税9月已报税已扣,发现九月研发费用忘结转到管理费用了,所以利润表中研发费用没扣除掉,我现在可以不修改税务报表,直接反结账给账修改了,这样会导致9月申报表和实账不符,到12月在填正确的申报表上报可以吗?企业所得税的
请问老师2023第四季度的财务报表跟企业所得税申报了,2024年1月份后面发现成本结转错了,就反结帐到12月份更正成本,年度报表跟汇算清缴填写正确的,这样年报跟第四季度就不一样会导致被查吗?
持股比例80%,会拥有100%的表决权吗
这两个题,感觉有点矛盾,发放股票股利既然是按面值发放,那又怎么会产生资本公积?是不是这么理解,面值大于1或小于1就会有差额,增加成减少资本公积?
年末没有结转未分配利润,怎么办
我还货款失败显示应收利息必须等计提利息什么意思
老师好,我们是烤烟合作社,就是按烟农的交易占比量化到个人头上的公积金份额,当他们退社的时候退给他们的公积金应该怎么做账
月底是要把进项税和销项税做个凭证都转入未交增值税吗
董孝彬老师好!晚上请教您的问题还有点不明白。 代供应商付运费分录,银行回单是付款给物流公司的,从货款中扣除的时候感觉不对。 借:其他应付款—A物流公司20000 贷:银行存款—建行20000 付货款时 借:库存商品—A产品 货:其他应付款—A物流公司20000还是 其他应付款—A公司20000呢?谢谢老师! 仕
老师,如果没有开租车的发票,加邮费可以开公司的名头,入账报销么,金额不大,每年大概1500到2000元
哪里更新快账财务软件?
快账软件往来科目不能同时添加辅助核算客户和外币核算怎么办?我是外贸公司
不能从前面一起调吗?因为错的有点多
你好 你去调整的话 你就得挨着去改你的报表和申报表的哦 。 你考虑好 。 最好的办法是现在调整 月末结转损益到本年利润
是用的管家婆软件,税务申报的要更正吗?会引起税务风险吗?
你好 是的。 可以更正 要去税务局大厅更正的。 你主动更正错误的申报这个是可以的。 只要不是恶意去做账申报 这个说的过去的。
只调自己的账不去税务局更正对外报表,然后和对外报表对不上,有没有什么风险呢?
你好 那样申报与账务不一致。 到时税务局查到可能会对你公司的账务有异议。 怀疑你之前的申报表都不对 避免查账风险