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老师,问一下我上个月开的专票给对方,对方已认证抵扣,但是名称错了,我现在开红字发票,我也已交税款了,我账务怎么做

2021-08-17 10:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-17 10:35

你好 红冲当期收入的分录  

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快账用户4244 追问 2021-08-17 10:36

那交的税款怎么办

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齐红老师 解答 2021-08-17 10:42

你好 按当期正负相加时销售额申报 纳税  

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快账用户4244 追问 2021-08-17 10:48

我开了红字以后就给正数的发票,需要做什么吗

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齐红老师 解答 2021-08-17 11:07

做一个收入的负数分数。再做一个收入的正数分录。 一共写两笔分录。

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你好 红冲当期收入的分录  
2021-08-17
如果是货款的,借应付账款,贷库存商品,应交税费、应交增值税进项转出。
2023-04-07
同学你好 如果对方已作废,这边抵扣不了的,你再看一下
2022-10-14
你好 借应收账款负数贷主营业务收入负数,应交税费负数 借应收账款贷主营业务收入,应交税费
2020-12-15
您好,同学,就和原来的分录一样,数字变成负号
2023-04-07
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