你所有资产都进行了清理吗
公司六月固定资产清理了,当时也做了折旧,期末为什么累计折旧还有余额呢
老师,固定资产折旧都计提完了,为什么固定资产科目借方还有余额,累计折旧贷方也有余额,这两个余额还相等
本年度发生了固定资产清理,汇算清缴怎么填? 比如一个小汽车发生了固定资产清理,他的固定资产期末余额是0,累计折旧本年有累计发生额,累计折旧期末余额是0
老师想问下,做23年汇算时,填写A105080固定资产折摊表,因23年5月清理固定资产20万左右,原值也减少。原值要减售出的金额么?本年折旧是统计累计全年的数据?期末累计折旧是12月底账上的累计数?如23年5月有出售固定资产,算本年折旧=22年初累计折旧-期末累计折旧,这个公式没发算是吗?
老师,做23年3月有卖固定资产,有计提折旧,未折旧完就出售了,做汇算清缴时,本年折旧按当年累计数填,可第3行的累计折旧/摊销额数据是按什么填,账户已经做清理了,对应的累计折旧都结转为0了。
2024年12月21日上午.把9.50元错发为950元给对方“晋豫”。财付通人工服务答应通知对方。至今无结果。
请问个体工商户开发票销售方第一行怎么填写
我们单位是机关,雇用钩机(带司机)清雪,可以做表支付吗
我们单位是机关,清雇铲车(带司机)清雪,能做表支付工资吗(司机不是单位人员)
就是A像B借了5000,公司有一笔钱需要付给A,最后付给A的是扣除和B借的5000后的款,这个应该怎么记账
本期填写的适用3减1政策的本期发生额大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额23975.43的2%,请确认填写是否正确。
国家电子税务税期与金额是本季度的,个税税期和金额是累计的?意思是在报个税第四季度时候,要把前面的都加上吗
收到代付社保资金分录怎么写二级明细是
收到代付社保资金分录怎么写
收到代付社保资金分录
是的,都清理了
那你固定资产模块里面也清理了?
是的 也清理了
那不应该有余额啊
现在这种情况应该怎么处理呢
吧累计折旧余额结平掉
分录怎么做呢
借:累计折旧,贷:固定资产清理 借:固定资产清理,贷:营业外支出
为什么是营业外支出呢
你之前的清理不是转入了营业外支出吗
盘盈,做的营业外收入
你是盘盈,那你累计折旧就会有余额啊
六月清理的,也计提折旧了,也下账了。七月还有余额,意思对着呢?
你是报废资产,还是盘盈资产
拍卖了,最后盘盈
你之前的账务处理是咋样的
两笔,一笔办公用品和家具,一笔车辆
那你这个可以转入营业外收入的