你所有资产都进行了清理吗
公司六月固定资产清理了,当时也做了折旧,期末为什么累计折旧还有余额呢
老师,固定资产折旧都计提完了,为什么固定资产科目借方还有余额,累计折旧贷方也有余额,这两个余额还相等
本年度发生了固定资产清理,汇算清缴怎么填? 比如一个小汽车发生了固定资产清理,他的固定资产期末余额是0,累计折旧本年有累计发生额,累计折旧期末余额是0
老师,做23年3月有卖固定资产,有计提折旧,未折旧完就出售了,做汇算清缴时,本年折旧按当年累计数填,可第3行的累计折旧/摊销额数据是按什么填,账户已经做清理了,对应的累计折旧都结转为0了。
做固定资产清理,累计折旧不能有余额吧?余额为负数是我哪里出错了?我是从1月开始建帐套,固定资产余额我是输入23年12月的期末余额
税务局对电子发票格式要求
有没有什么好的方法能区分借方和贷方啊
老师我们是广告公司,如下图广告发布.节目制作要交文化建设费吗
老师我们是广告公司,如下图开的销售发票要交文化建设费吗
汇算清缴时工资薪金包括工资还有其他的吗?
老师,假设含税100元开9%专票,现在只开3%专票,那么税差要扣多少呢,附加税12%
这什么意思啊,都是商业汇票,付款期限最长不得超过 6 个月,后边又说了个提示付款期限,远期商业汇票的提示付款期限,自汇票到期日期 10 日,既付商业汇票的提示付款期限,自出票日起 1 个月
账面库存商品数量为零,但是结存金额为负数
老师,银行贷款报表怎么编制
汇算清缴时候营业外收入需要填表吗?还有营业外支出,是不是就填主表
是的,都清理了
那你固定资产模块里面也清理了?
是的 也清理了
那不应该有余额啊
现在这种情况应该怎么处理呢
吧累计折旧余额结平掉
分录怎么做呢
借:累计折旧,贷:固定资产清理 借:固定资产清理,贷:营业外支出
为什么是营业外支出呢
你之前的清理不是转入了营业外支出吗
盘盈,做的营业外收入
你是盘盈,那你累计折旧就会有余额啊
六月清理的,也计提折旧了,也下账了。七月还有余额,意思对着呢?
你是报废资产,还是盘盈资产
拍卖了,最后盘盈
你之前的账务处理是咋样的
两笔,一笔办公用品和家具,一笔车辆
那你这个可以转入营业外收入的