同学,你好,先做一笔错误分录反方向做哦,然后在做一笔正确的分录
老师好 我公司是污水处理厂项目公司 现在属于建设期 设备维修花出6000元 保险公司赔付了10000元 分录 借管理费用 6000 贷其他应付6000 报销的时候 借其他应付6000 贷银行存款6000 收到赔付款时 借银行存款10000 管理费用-6000 贷营业外收入4000 这样做对吗
收到稳岗补贴,用于给员工缴纳社保,账务这样处理,借:银行存款, 贷:递延收益;借:管理费用-社保 贷:银行存款;借:递延收益,贷:营业外收入,这样做对吗?现在社保局要来查这笔补贴,说是专款专用,要求建立专账核算?老师专账核算是什么意思呢?怎么做呐?
老师,我五月有笔10000元银行存款属于营业外收入,但在五月账上错录为借银行存款 10000 贷营业外支出-补贴10000,我在七月账上想纠正过来,于是调账:借营业外支出-补贴10000 贷营业外收入-补贴10000 这样调对吗?
我们是做电商的,进出账比较多,金额比较小,每个月总有几分钱对不上的情况,可能是四舍五入导致的,可以直接借:银行存款,贷:营业外收入,或者借:营业外支出,贷:银行存款,调平余额吗?
老师,我想问下,就是说我内账。对方从一个公账上打了1万给我们购买我们东西,我们开发货单一万,其实我们卖给他就是7000.所以这3000我打回他账户上,但是发货单我们是一万。所以这3000我应该计入什么科目 刚开始我发货这笔钱是借:应收账款10000 贷主营业务收入10000,接着我收到这笔钱借银行存款10000.应收账款10000. 接着我们返回3000给它借:营业外支出3000贷库存现金3000.这对吗?(这单据就是写着借账户过款3000)
老师好,企业500元以下的零星采购,收据可以税前抵扣吗?根据哪条相关规定
公司出业务合作供应商要派人来公司看财务报表,可以给看吗?要注意什么?
老师,之前开票abcd4种项目在一张发票上,只退货退了A,能只开A的负数发票吗?
你好,咨询一下,我是招标方,中标方在工程建设期间更名,拨付进度款时已经启用变更后的名称,最后出竣工审计报告仍然用的变更前的名称及公章,可以认可吗
@邓刚老师这个如何写分录?
老师,按照600万的含税销售额,一年的,要缴纳哪些睡,税款分别是多少呢
老师,税务预警会在申报期申报后多久出现提示
老师,好。都那些印花税需要双向交印花税
老师,营利性技工学校,增值税税率是多少?成本费用有哪些?
老师好,新成立的公司,租入办公场地,签订免租一年协议,不需账务处理吧,存在税务问题吗?如何应对税务上的问题?