同学你好,您的分录是对的;
固定资产车辆发生碰撞后修车报保险的不同会计分录 修车费用1900 保险公司赔付2000 已确定有100是营业外收入 不冲管理费用的前提下 记在其它应付款其它科目 产生了两种做法,哪种正确? 一、借:银行存款 2000 贷:其他应付款-平安 2000 借:其他应付款-平安 2000 贷:现金 1900 营业外收入 100 二、 借:其他应付款-平安 1900 贷:现金 1900 借:银行存款 2000 贷:其他应付款-平安 1900 营业外收入 100 这两种做法 哪种正确? 区别就是其他应收款体现是1900元 还是 2000元
老师好 我公司是污水处理厂项目公司 现在属于建设期 设备维修花出6000元 保险公司赔付了10000元 分录 借管理费用 6000 贷其他应付6000 报销的时候 借其他应付6000 贷银行存款6000 收到赔付款时 借银行存款10000 管理费用-6000 贷营业外收入4000 这样做对吗
佳佳老师好,我想请问:我司3月收到外币美金资本金99967,FDI入账登记函上有注明本次拟验出资额687852.93元,折算汇率6.8808 请问分录是这样做吗? 借:银行存款-资本金账户 687852.93元 贷:实收资本-A公司 687852.93元 在3月18日发生付款,付货款(银行结汇到人民币账户,回单中显示汇率 6.870257282)美金8369.41 人民币金额:57500元 借:应付账款 57500元 贷:银行存款-资本金 57500元 在4月5日支付服务费,银行结汇到人民币账户,回单中显示汇率 6.870097899)美金837.35 人民币金额:6000元 借:管理费用 6000 贷:银行存款-资本金 6000元 请问这样做账对吗?
老四,您好!我们公司有自己的产业园,关于租户的水电费及厂房租金账务处理这样做对吗?(内部账务不考虑税) 收到水电费及租金的时候 借:银行存款 贷:其他应收款- 同时:借:其他应收款—XX租户 贷:其他业务收入—水电费/厂房租金 支付水电费 借:管理费用-水电费(内部使用 其他业务成本(租户 贷:银行存款
工会财务,当时收了一笔款,以为全是大病补助,就这样做的分录 借:银行存款168000 贷:其他应付款168000 后面正常付出去了,到年底了,集团公司告诉我们,这里有1万元是临时助困,属于帮扶救助资金(专项),我应该怎么调账? 我只知道要是我正确做分录应该是: 借:银行存款168000 贷:其他应付款158000 代管经费—上级拨款10000 支出: 借:其他应付款158000 代管经费—三类困补10000 贷:银行存款168000 请教老师,那我现在应该怎么调账合适?
房产证是个人名子 房地产公司开票的时候一定要开给个人吗,可不可以开给公司(法人的公司之类的)
老师你好,签订三方协议可以网上签订吗,还是必须跑税务局和银行
老师,请问我去年12月份长期待摊费用摊销金额少摊了,改怎么调账呢?汇算清缴的时候少摊的这部分金额在汇算申报表上哪里体现出来呢?
请问老师,公司工资一个月有二十万,这样工会筹备金就,20万*2%,这样一个季度就很多了,这种情况咋办?太高了,比交税还多
老师,请问小微退费100块做账计入营业外收入,需要纳税调整吗,谢谢
老师你好!我公司收到供应商2023年的一份专票,税务通知我公司作进项转出(已认定为异常凭证),请问,我公司是否可以要求对方将这份异常发票红冲,再开具正确的发票?因为我们的交易是真实的,款也已经支付了。谢谢!
老师,印花税信息采集,买卖合同,应税凭证名称填什么
小规模汽车维修厂停业关门,维修设备和一些办公家具要卖掉,这个要开什么发票给对方,项目是什么
出差期间请客户的餐费,计入差旅费还是业务招待费
老师,外购商品开的普票,赠送客户后视同销售,是不是要缴纳销项税
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