您好,这个的话,相当于你做收入后,然后这个马上产生了租金了,水电费,但是建议水电费,也做成本
1、收到业主缴纳水费 借:银行存款 100000 贷:其他业务收入-水费 97087.38 应交税费-应交增值税-应交税金 2912.62 2、支付自来水公司水费 借:其他业务成本 80000 贷:银行存款 80000 4、月末结转应纳税金差额部分 借:应交税费-应交增值税 2330.10 贷:其他业务成本 2330.10 (按向业主收取款减去付自来水或供电局(100000-80000)的差额,按销项2912.62减掉20000/1.03*3%=582.52,等于2330.10,疫情期1%) 物业公司收到水费是这样帐务处理吗?还是直接 借:银行,贷:其他应收款,支付给自来水公司是借:其他应收账款,贷:银行
老师 支付员工宿舍费用时候 水电费是员工自己交 当时是借预付账款借其他应收款 贷银行存款,收到员工水电费是借银行存款贷其他应收 这样其他应收就平了,但是后来收到了发票 就是借管理费用物业管理费 借管理费用水电费贷预收账款贷其他应收款,我这样的话其他应收款好像平不了,怎么能平呢?
老师,公司把多余的厂房,转租给别的公司使用,租金已经开发票给客户了,水电开不了发票,只开了收据,现在客户把租金水电费转款到公司对公账上,租金我做账务处理时,计入其他业务收入,那水电费要怎么入账?
租户还要付你们代收的水电费呀,说明那些水电费不是你们承担的,不应该进入你们的费用呀。 借营业费用/管理费用(属于你们公司承担的水电费,进入你们公司的费用) 借其他应收款-代收水电费(属于租户要交给你们的水电费,是租户要承担的水电费) 借应交税费应交增值税进项税 贷银行存款 租户付你们水电费时: 借银行存款 贷其他应收款-代收水电费 老师:我们单位银行扣电费时候酒店的电费和租户的电费分不开的,那要如何处理?
老师您好,请问企业代替员工支付的水电费需要计提吗?目前我们公司的做法是在计提房租水电的时候把应收员工水电费的那部分计入到了借:其他应收款—员工水电费,贷:其他应付款—物业公司 ,然后在支付工资的时候借:应付职工薪酬 贷:其他应收款—员工水电费,请问这样做分录对吗?
其他综合收益结转的这两种情况,什么时候转投资收益,什么时候转盈余?没看懂
Bloomup函数应用中怎么选不了另一张表格的数据
代理记账费用业务对公做账会有影响吗
您好,我请教一个问题,就是25年更正24年的印花税申报表,导致补缴税款以及滞纳金的情况下,会影响纳税信用评分吗。如果影响的话,影响的是24年的,还是25年的
税率是1% 单价是15,不含税单价是多少呢
老师,之前年度审计后的数据有的没调,直接调整生成的报表行吗,还是说分录也要追随到之前,有的是重分类,有的不是
请问自产自销的农业企业报增值税时,副表2进项要管吗,副表1填免税专票的话
提取盈余公积是不是可供分配利润✕10%
我公司的股东都在公司上班领工资,今年想每人发一笔一次性奖金,可以吗?
(6)甲公司某项应付账款被误计入其他应付款,其金额高于财务报表整体的重要性,因此项错报不影响甲公司的经营业绩和关键财务指标,审计项目组同意管理层不予调整。要求:指出审计项目组的做法是否恰当,如不恰当,简要说明理由。
就是外部水电费我是入成本的,因为这个产业园也有我们自己的内部使用的,能区分开,你您是说这部分也直接入成本吗?不入管理费用?
能区分开是吧,我以为不能呢,能区分开就别计入成本了,自用做管理费用
好的,我这样做分录有没有问题呀?
那这样的话这个就没有问题了
好的,谢谢老师!
不客气的,祝您开心的