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老师你好!我公司收到供应商2023年的一份专票,税务通知我公司作进项转出(已认定为异常凭证),请问,我公司是否可以要求对方将这份异常发票红冲,再开具正确的发票?因为我们的交易是真实的,款也已经支付了。谢谢!

2025-04-01 14:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-01 14:08

贵公司可以要求供应商红冲并重新开具发票。首先,与供应商沟通,让其明确发票被认定为异常的原因。如果是操作失误等原因导致,在符合红冲条件下,供应商可按规定进行红冲并重新开具。 但贵公司需按税务机关要求处理异常凭证,先作进项税额转出。若供应商处理好相关问题,税务机关解除异常认定,贵公司取得重新开具的发票后,可按规定重新抵扣。在此过程中,要积极与税务机关沟通,确保税务处理合规。同时需注意,存在供应商不配合的风险,可能影响贵公司的税务处理和成本核算。

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这种情况应与当地税务机关沟通,详细说明 5 份发票的处理过程,提供 6 月进项税额转出记录、对方补缴税款后允许抵扣的通知等证明材料。提交书面申请核实情况,若存在重复转出,请求更正,恢复抵扣权利,并做好沟通记录,定期跟进处理进度。
2024-12-04
如果已红冲系统早就提示你了。有假的话根本就没法认证。不用管他的
2022-10-11
您好 可以写委托收款说明 委托其他单位向您单位收款 账户冻结不是是开具红字发票的原因 
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1.你在哪里看到被红冲的提示 2.信息表开得多少的
2020-09-25
你好,也就是主营业务成本是今年做的是吗?借应付账款,贷低至易耗品、应交税费、应交增值税进项转出。借主营业务成本负数 贷易耗品品负数。
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