你好,平时你们就是不发工资的话,按月计提就可以,本月一次支付的话,借应付职工薪酬贷银行存款应交税费个税,然后发放的次月申报个税,一次填写工资,薪金收入,平时不发放的时候零申报就行。
老师,公司是新成立,目前报个税只报了法人一个人的,法人工资每个月计提了,但没有实际发放,是准备在年底一次性发放,那每个月个税怎么申报,是0申报,还是按计提工资申报
工资每月计提,年底一次性发放,个税计提时申报还是发放时申报
因为企业效益不好,没有每个月发放工资,只是每个月计提了工资,那么每个月是否要根据计提的工资申报个税,还是等半年发放时一次性申报交纳个税。
各位老师,每个月不申报个税,先计提工资,等发放工资的时候一次性申报个税,是怎么个流程?
老师,建筑公司,自己公司的员工,平时的时候不发工资,等到年底的时候一次性发放,那个=这个个税是每个月申报么还是怎么地
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
比如计提了6个月工资,每个月4500,发放的时候发了27000,申报个税按照那个数申报?27000元,不得缴纳个税吗?
对的是的,只要在当年的不需要交个税,它的累计扣除费用也是好几个月。
什么意思?是需要缴纳个税吗?还是不需要?每个月都没在个税系统里申报个税,一次性给发了27000,不需要缴纳个税吗?这个在个税系统里边怎样操作?计提的时候需要在哪里计提?
你好,怎么会需要交个税?你申报过工资个税吗?如果设的话,你的累计扣除费用是不是一个月5000递增?第二个月是1万,第三个月是一万五,第四个月是2万。
现在可以登录你的系统看一下,累计扣除费用零申报的时候,他的累计是多少?
能看清楚吗?是这个页面吗?怎样操作?
工资薪金填写就可以了
这种情况是不是得先把个人的入职信息都先填进去
是的 采集人员信息的
就是员工入职的时候先在电子税务局进行人员信息采集,先不用申报个税,比如每个月工资5000,计提6个月的,等到发放的时候一次性填写收入30000元,就不用缴纳个税是吗?
人员信息采集之后,没有发工资,零申报。
你的薪金填写零就可以的,累计扣除费用,他自动每个月累计。