你好 借 银行 贷收入 应交税费 付款方 借成本费用 贷银行
我公司以前的食堂账是在公司账上来,然后今年领导让我们从公司账分出来设立单独一套食堂账,但是这套食堂账是不对外的,食堂账上没银行存款这个科目,都是从公司账上用银行付款给供应商,而且员工冲饭卡也有我们公司下的分公司员工冲值也是冲100增100,以前都是各分公司直接打给我们公司账户上,现在食堂账分开了,各分公司打给我的冲值钱我怎么在食堂什么账上做?各分公司肯定是打给我们公司账上不打给食堂账的,这种情况我怎么处理账务?
我们公司下面有两个分公司,分公司员工到我们食堂吃饭,每个月给我们打伙食费,我们只能开收据给子公司,我们怎么做账,子公司怎么做账
我们的租赁的铲车司机在我们公司食堂吃饭,他们的伙食费直接冲减租赁费可以吗,怎么做账
老师,我们公司把劳务派遣人员的伙食费打给劳务派遣公司,劳务派遣公司再把劳务人员的伙食费拨给我们,这分录怎么做账?
公司外包食堂,收了场地费租金,员工吃饭不给钱。我们付他们伙食费,这个会计分录咋做
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款
还要交税啊,税怎么计算的
餐饮的增值税是 6 % 收入*6%
子公司没有收到收据,做账为什么做成本费用,汇算清缴能扣除嘛
子公司只收到收据
没有发票不能税前扣除