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老师暂估成本做借,工程施工—材料费20000,贷,应付账款20000这样可以吗?发票8月份开来,再冲红,不用做原材料去了吧

2021-08-13 09:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-13 09:50

您好 收到直接使用了的话 可以这样处理

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快账用户4625 追问 2021-08-13 09:51

这个成本发票是8月3号开的,我7月要做成本,

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快账用户4625 追问 2021-08-13 09:54

我用入库单做暂估成本附件可以吗?做原材料科目,下月冲红,重新做?

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齐红老师 解答 2021-08-13 09:55

用入库单做暂估成本附件可以做原材料科目,下月冲红,重新做 可以的

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快账用户4625 追问 2021-08-13 09:57

摘要要不要写暂估啊

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齐红老师 解答 2021-08-13 10:09

摘要没有收到发票应该写暂估

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快账用户4625 追问 2021-08-13 10:10

谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-08-13 10:11

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

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您好 收到直接使用了的话 可以这样处理
2021-08-13
您好 收到发票 借:应付账款-暂估应付账款 贷:应付账款 这样写分录就好了
2021-12-14
对的,是的是这么做的
2022-10-13
你好,和原分录一样,但是金额用红字,然后再按发票做一笔正确的
2021-04-12
你好 领用了生产了销售出去的可以
2021-04-18
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