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老师,暂估的原材料成本做账 借原材料 贷:应付账款――暂估,领用时借:工程施工――合同成本――材料费 贷:原材料;结转成本时:借:主营业务成本 贷:工程施工――合同成本――材料费。 等收到原材料发票时,就是冲红第一个暂估入库的分录,只重新做个正确的分录吗?还是说后面的领用,结转成本都要冲红,重新做正确的呢?

2021-12-14 19:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-14 19:50

您好 收到发票 借:应付账款-暂估应付账款 贷:应付账款 这样写分录就好了

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快账用户2852 追问 2021-12-14 19:54

收到的材料票高于暂估的,那原材料那块的金额就不对了,这样写不行吧!

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齐红老师 解答 2021-12-14 19:55

收到的材料票高于暂估的 借:原材料 暂估差额 借:应付账款-暂估应付账款 贷:应付账款

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快账用户2852 追问 2021-12-14 20:01

老师,那这样,领用和结转成本的分录是要再补差额分录吗?

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齐红老师 解答 2021-12-14 20:04

是的 领用和结转成本的分录是要再补差额分录

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快账用户2852 追问 2021-12-14 20:06

明白了,老师,公司的原材料都是直接拉到工地上去的,我做帐是不是还是要有入库,出库(领用)的操作,不然都没有通过原材料科目了。

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齐红老师 解答 2021-12-14 20:09

是的 应该有对应的入库单 出库单

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快账用户2852 追问 2021-12-14 20:31

谢谢老师,明白了

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齐红老师 解答 2021-12-14 20:31

不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!

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您好 收到发票 借:应付账款-暂估应付账款 贷:应付账款 这样写分录就好了
2021-12-14
同学,你好 嗯嗯,是的
2023-07-07
你好,和原分录一样,但是金额用红字,然后再按发票做一笔正确的
2021-04-12
你好,红冲的原因是什么
2021-04-17
这个看你实际情况,你看一下你们实际有入库吗?如果没有入库,直接送到工地上的,直接可以做工程施工。
2023-07-24
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