同学你好 很高兴为你解答 按照盘亏处理 借 盈余公积 未分配利润 贷 待处理财产损益
老师你好,我想问下固定资产已提足折旧,有继续使用,也有不再使用的,不再使用的也没变卖,该怎么处理,已报废的固定资产也没变卖,该怎么处理,还有一些固定资产卡片上有,但实际上已经没有了,怎么处理
你好,我想问一下,两家公司合并,发现有固定资产是没有实物的,也没有折旧,现在需要把没有实物的固定资产处理掉,要怎么处理?
公司成立十几年了,所有登记的固定资产全部折旧完了,但一直没处理,现在有大部分都没有实物了,如果一直不处理会有什么影响?
老师,你好。接手的账固定资产有6年没有折旧了,原因是找不到当初的入账凭证,没有固定资产折旧表,实际也没有实物,无法折旧,这种情况要怎么处理?不能一直挂到账上吧?
公司的固定资产还有1年没有折旧完,现在公司想要注销,这个怎么处理呢
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
金额还挺大的。不涉及到交税吗?
需不需要去税局备案什么的?
不需要备案 但是属于专项损失 扣除之前需要税务局审核一下
审核需要提交资料吗?还是说年度清算汇缴的时候再去审核?
那会计分录是不是按照固定资产盘亏去做, 借:待处理财产损溢 累计折旧 贷:固定资产 报经批准后: 借:营业外支出 /未分配利润 贷:待处理财产损溢
是按照固定资产盘亏去做, 借:待处理财产损溢 累计折旧 贷:固定资产 报经批准后: 借:营业外支出 /未分配利润 贷:待处理财产损溢 年度汇算之前沟通
那这分录是合并之前要做的分录还是合并之后再做??因为现在还没正式合并。
合并之前就要做的 合并之前被合并方要清产核资