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老师,平时做账都是根据银行回单做账,分录这样写:借 银行存款,贷 应收账款,借 应付账款,贷 银行存款。月底怎么确认收入和结转成本呢?

2021-08-12 13:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-12 13:11

同学你好 平时的业务内容是什么呢,是销售货物还是?

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快账用户6066 追问 2021-08-12 13:12

销售货物,

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齐红老师 解答 2021-08-12 13:12

同学你好 销售货物开票确认收入 借,应收账款等 贷,主营业务收入 贷,应交税费一应增一销项 结转成本 借,主营业务成本 贷,库存商品

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快账用户6066 追问 2021-08-12 13:14

这个时候银行存款这个科目就不用管了对吗,老师

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快账用户6066 追问 2021-08-12 13:15

库存商品的科目是什么时候形成的呢

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齐红老师 解答 2021-08-12 13:28

同学你好,不用管银行存款  库存商品的科目是什么时候形成的呢——购入货物时 借,库存商品 借,应交税费一应增一进项 贷,应付账款;

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快账用户6066 追问 2021-08-12 13:38

谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-08-12 13:40

不客气的,祝您 学习愉快;

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同学你好 平时的业务内容是什么呢,是销售货物还是?
2021-08-12
你好是的,就是这样子做。那个
2024-03-29
你好;    是的;  可以这样来做账 ; 就是为了核算往来科目; 便于你们 到时对账的 ; 实际中我这也是这样走的;  你主管这样做 是有道理 的 
2022-12-08
您好 借:银行存款 借方红字 借:预收账款 借方蓝字 那本月做这样一笔分录 减少银行存款 增加预收账款就平了
2020-09-04
可以的,可以这么做的。
2022-09-30
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