同学你好 专票不能部分红冲 要全部红冲然后重新开
老师,我给客户开了一张34万的发票,客户没有认证,开了一张9800的红字,现在他要认证这张篮字了,发现认证不了,我该怎么办
老师,我们开了一张发票给客户,客户认证了,现在说错了,要我们重新开,是我们开红字信息表吗
客户开了张红字发票给我,然后给了我红字发票信息表,我开了后系统显示此张发票已经认证,但是他给我的红字表上面显示未抵扣,现在根本开不了,对方说认证的是退税的不是抵扣的,这是什么意思
老师好,我们在4月份开了一张发票给客户,客户还没认证抵扣,这红字怎么弄啊
老师,我是采购方,客户开了发票,我们现在退了货,我方申请了2张红字发票,其中一张的进项税已认证,另外一张进项税没有认证,供应商寄给我的负数发票我怎么做分录
请问生产成本-直接材料还能增加二级科目吗?增加直接和间接材料,有必要增加吗?车间装产品的箱子是记到生产成本-直接材料吗?但是这部分应该是属于间接的是吗?
甲方打款,员工办卡能充当农民工发工资吗
老师,我们是小规模纳税人,工会经费现在不能0申报了吗?
老师您好,1月出口的货物有征税的项目,但是忘记申报转内销的税额了。在3月份申报上的话,会被罚款吗?
老师,如果会计做账的时候做了其他业务的未开票收入2000元,增值税纳税申报表的第一栏是不是要手动修改数据??
申报是进项是有多少勾选多少吗?只要不超过销项吗?
某个体户,个税核定应税所得率12%,定期定额征收,每月核定42000元。各季度实际收入如下(不考虑其他优惠),请按季度计算当期实际缴纳的税额。期间收入(单位:元)1季度1500002季度1800003季度2100004季度240000 老师,请就上述按季度计算税额
老板投资别的项目用个人名义投资好还是用公司名义投资好?
老师您好,我们公司收到代账公司装订成册的打印的凭证后,发现很多凭证摘要都写的特别简略,我们能直接在凭证上的摘要后面手写补充上详细一点的信息吗?这样的凭证能做数吗?
请问年末一般纳税人 应交税费科目有进项税额借方35万。 销项税额贷方28万。 未交增值税贷方7500。请问老师我年末怎么做分录可以冲平这几个科目呢,可以帮我写出分录吗
那我们已经把部分的红字发票已经开出给他了,怎么办,可以开剩余的红字么
去找专管员给你操作哦
那没认证过怎么红字信息表也能开出
专票就是要开红字发票信息表才可以红冲的
我的意思是,购买方没有认证过这张发票,他怎么可以开的了红字信息表
没有认证就销售方勾选
对啊,我们是销售方,我们没给他开红字信息表啊,他自己是怎么开出来的
他没抵扣但是勾选了吧?不然开不了
他说他要去认证,发现没有这张发票,那就说明没勾选过吧
都红冲了肯定没有的,部分红冲之后也没有
对,我知道红冲后没有了,我就好奇为啥他没认证能开出红字信息表
他勾选了没有抵扣
啥叫勾选了没抵扣,就是认证平台那勾了,申请统计的时候没算进去!系统不是自动的么,还能不抵扣的么
就是还没抵扣就红冲了 这个叫勾选了没有抵扣