同学,你好,资产负债表的预收账款需要根据预收账款和应收账款科目所属相关的明细科目的期末贷方余额合计来填列,并不只单看一个账户的期末余额。
老师,这个预收账款的数字应该是一致的才合适对吗?我录入数据的时候就是根据预收账款的明细账来录入的,那么这样子的话就应该和资产负债表上的数据是一致的才对?现在怎么数据不一致了?麻烦老师解答一下
老师,对于新接手的账,录入起初数据数据时,明细账的数据和资产负债表的数据不一致?应该怎么去录入明细表的数据还是资产负债表的数据
老师,我们接手代理记账公司的账务回来,这边同事录期初数的时候,就直接改了一些不正确的数据,但是就导致我们期初数据不平,这样我结账结不了,我要是去调整期初数据的话,是不是我的账就不对了,报表也不对了。这个应该怎么做呢
老师我用的金蝶,根据余额表录期初数据,余额表试算平衡,资产负债表中的应收账款,预付账款,应付账款,预收账款都不对,其他数据都正确,利润表也一致,请问是什么原因呢
做二月份账的时候 老师让预付账款一预到底 但是答案没给钱用的是应收账款 这样就会导致资产负债表不一致 但是利润表数据一样的 那这个资产负债表不一样 这怎么理解 真工作也没有答案给你对啊 这个怎么弄
老师,两个企业,一个企业生产渠道营运资金是正数,一个是负数,哪个企业的生产营运资金更好
老师,生产渠道营运资金为负数,其他应付款较高,会导致企业有什么风险
我们去年没有正规的账,今年一月才开始做,今年取得去年的成本票,我该怎么操作
老师,我们公司有掉期业务,期限是1年。 2024年5月26日用100美金换取人民币100*7.2=720元(近端汇率7.2)。 约定2025年5月25日在用人民币将100美金换回来,远端汇率约定6.8,即到期时候用6.8*100=680元换回100美金。 老师,请问这个该怎么做分录,会涉及到那些税呢。
幼儿园收到政府补助的教育经费,这笔钱盈利的话需要交企业所得税吗
老师北京公司有北京社保但是没交一金,我们都是外地户口,不上可以吗
老师,我申报企业所得税填报表他提示这个,需要去哪里修改?
老师好,我们公司跟老板借钱付息,有的由银行直接扣,有的直接给老板个人,有的由公司某人付款由银行卡付给银行利息。这些利息都不是公司直接付的,可以税前列支吗?如果不能,怎样才能合理合规税前列支,怎么完善证据链,谢谢老师
抖音里面提现都是收入吗
麻烦老师解析一下这道题。