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做二月份账的时候 老师让预付账款一预到底 但是答案没给钱用的是应收账款 这样就会导致资产负债表不一致 但是利润表数据一样的 那这个资产负债表不一样 这怎么理解 真工作也没有答案给你对啊 这个怎么弄

2023-09-03 10:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-09-03 10:34

预付账款和应收账款不会通用的,你这是支付还是收到?

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齐红老师 解答 2023-09-03 10:34

比如你预付了一部分定金是100,你这个产品是300,借预付账款,贷银行存款100, 借库存商品,贷预付账款300, 这个预付账款在贷方相当于是应付欠了人家的钱,重分类到应付账款里面去。

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快账用户1128 追问 2023-09-03 10:59

就是先预付款 后面人家发货了 我们没给钱

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齐红老师 解答 2023-09-03 11:00

你好,那就是啦,预付账款不就是在贷方200,你再看。

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预付账款和应收账款不会通用的,你这是支付还是收到?
2023-09-03
尊敬的学员您好!是做的什么题目答案不一样呢?
2023-07-30
同学,你好,资产负债表的预收账款需要根据预收账款和应收账款科目所属相关的明细科目的期末贷方余额合计来填列,并不只单看一个账户的期末余额。
2021-08-11
你好这个是截图科目余额表,你截图科目余额表
2021-07-21
同学你好,你可以把应付账款和预付账款余额表(放到末级科目)导出来看一下,是不是资产负债表上的取数,是不是按相抵后的金额列报的。
2020-08-17
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