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老师:请问一下,跨区域经营项目(一般计税项目),在施工地以10万元预缴增值税(2%)1834.86元,附加(增值税12%)220.19元,印花30元,个税458.72元,企税183.49元,回公司抵扣进项发票后当期应缴增值税(2600-已缴1834.8)765.2元,附加是765.2x12%吗?附加还需要扣减已预缴部分吗?

2021-08-11 10:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-11 10:35

同学你好 对的 预交的要抵减

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快账用户3640 追问 2021-08-11 10:44

老师:增值税是已抵减实缴765.2元,附加应该实缴多少,怎样算?

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齐红老师 解答 2021-08-11 10:52

附加税是增值税乘以12%

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同学你好 对的 预交的要抵减
2021-08-11
你好,同学。 可以抵部分,后面还可以继续抵扣的哈。
2021-07-06
收到,老师先看下 内容再回复。
2022-04-15
借,银行存款 321708 贷,预收账款 321708 借,应交税费 预交增值税 贷,银行存款 预交部分 借,银行存款等 321708 贷,主营业务收入 差额部分 应交税费 增值税 26563.05 借,应交税费 增值税 销项 26563.05 贷,应交税费 增值税 进项 20000 应交税费 未交增值税 6563.05 借,应交税费 未交增值税 预交 贷,应交税费 未交增值税 预交
2020-10-19
您好,跨区域预缴增值税=(800-250)/(1%2B9%)x2%=10.09万元
2022-09-02
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