你好,如果是有实际业务,但是没有发票,不允许抵扣的,这个是正常的,可以不一致。
就是我汇算清缴了以后,因为纳税调增调减侯,税务利润和账面利润不一致,这个是不是正常的,需要调整到一致吗?
去年预提的成本比实际发生的多了,汇算清缴已经调增补交所得税,汇算清缴后账务怎么处理,成本多提的数和,应付账款-暂估,怎么调整,账面能调对?用了以前年度损益账户,但调完了发现资产负债表和利润表勾稽不一致,这样申报税务系统会有问题吗,勾稽不一致的报表需要调整吗,还是正常申报就可以,还是需要手动调整报表期初未分配利润数?谢谢
老师,22年利润总额是负数,没有预缴所得税,汇算清缴有业务招待费需要调增,这样利润总额就和财务报表的利润就不一致了,需要调整财务报表吗?
老师,做汇算清缴后,由于招待费只抵扣60%,调增所得税。因为原先的利润总额就是负的,调增后仍然不需要缴纳所得税。这个该怎么做会计分录,使未分配利润和汇算清缴后的金额一致。
老师 社保滞纳金是不能税前扣除的 汇算清缴需要纳税调增对吧 那年报上净利润跟汇算清缴净利润是不是就不一致 这个本来就不可能一致吧 但利润总额年报跟汇算清缴要一致对吗
修理厂能开机油的票吗
请问老师,在月底时生产成本和制造费用都有余额,是不是要先把制造费用结转到生产成本,再把结转的生产成本和本来就有余额的生产成本一起结转到库存商品呢
公司的电费和水费计入哪些科目,公司是加工厂
公司送铜捧来回用的车的油费和铲车柴油费是入哪个科目?并且记入这个科目的哪个明细科目?
请教一下,非常感谢!工程物资,再建工程,不是也有减值准备,备抵科目吗? 为什么这个题目d.答案不算进去?
暂估入账暂估得多了,回来的发票少怎么做账
老师,固定资产可以不留净残值吗
老师你好,我运输服务部为个体工商户,有多辆运矿泥头车挂靠在名下,主要是代车主开出运输发票,车主每开一次发票就按发票金额的3%支付管理费给我们,其他的费用车主自行负担,请问做经营所得税申报的时候,只按管理费收入作为经营利润申报可以吗?有什么税务风险吗?
甲公司举办活动,张三卖自己的产品色拉油5000元,打入甲公司账户,甲公司提10个点500元,付张三4500元卖货款,如何做账?
老师,25年2月份,开具出去了一张9%的工程发票,金额150万,属于异地工程,申报2月的报表时,税务申报表是按照9%的销项申报的,异地工程预缴的2%这部分怎么处理???