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老师请教下,公司之前计提的附加税也交了,现在有两个月的附加税是误征税费,去税务局直接抵减了一部分这个月的附加税,这个应该怎么做账呢

2021-08-10 16:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-10 16:16

 你好  那你计提附加税即可 。 你抵减后 还缴纳了的话 直接做 借应交税费-应交城建税 -教育费附加   -地方教育费附加 贷银行存款    

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快账用户1483 追问 2021-08-10 16:18

好哩谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-08-10 16:24

没事的; 希望能帮到你  

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快账用户1483 追问 2021-08-10 16:40

老师我们本来是应该交10749.97元,现在抵减了2240.27,还应该交8509.7,我计提是按照10749.97计提的,然后缴纳是8509.7,现在应交税费附加税贷方就还有2240.27的余额

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快账用户1483 追问 2021-08-10 16:41

还是只计提应该补交的

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快账用户1483 追问 2021-08-10 16:43

之前的是全部计提了也交了 余额是平的

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齐红老师 解答 2021-08-10 16:51

 你好  比如你原来  多计提了。 你先去把之前多计提红冲了。  你缴纳后 是不是应交税费借方有多钱了。     现在发生了 比如10元  你就计提10元附加税。 然后 做缴纳    就可以应交税费借贷方科目金额自动抵减。  贷方的 金额你做缴纳  是不是平衡了  

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快账用户1483 追问 2021-08-10 16:54

那都是去年的了,而且都是按申报表上金额计提了就缴纳了

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快账用户1483 追问 2021-08-10 16:54

这次不是去抵减预缴的增值税,都不晓得有附加税多交的

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齐红老师 解答 2021-08-10 17:01

 你好 ;   那你就先 按我说的。 先去红冲计提 就行了。  在按  正常计提当期的 去  抵减后缴纳即可 

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快账用户1483 追问 2021-08-10 17:05

抵减的这部分是有两个月的,那就要分开红冲吗

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快账用户1483 追问 2021-08-10 17:06

去年计提的也直接红冲吗

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齐红老师 解答 2021-08-10 17:11

 你好  可以的。 分别来红冲就行 。是的。去年计提多计提的的要红冲的  

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快账用户1483 追问 2021-08-10 17:12

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-08-10 17:19

没事的;希望能帮到你   

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 你好  那你计提附加税即可 。 你抵减后 还缴纳了的话 直接做 借应交税费-应交城建税 -教育费附加   -地方教育费附加 贷银行存款    
2021-08-10
你好,你账上的话也不需要计提附加税了。
2022-07-13
借应交税费,借税金及附加附属。
2021-08-09
你好 在因为什么退款的,
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