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请问下,小规模纳税人,19年度的附加税计提多了,今年一月红字冲减错了,按照,借:主营业务税金及附加,贷:应交税费(城建税,教育附加,地方教育附加,水利建设)这样做了,20年每月计提的税金及附加也有减免又陆续冲减,导致利润表税金及附加本年累计是负数,我该怎么重新做一个年初冲减的分录呢,没有以前年度损益调整科目。

请问下,小规模纳税人,19年度的附加税计提多了,今年一月红字冲减错了,按照,借:主营业务税金及附加,贷:应交税费(城建税,教育附加,地方教育附加,水利建设)这样做了,20年每月计提的税金及附加也有减免又陆续冲减,导致利润表税金及附加本年累计是负数,我该怎么重新做一个年初冲减的分录呢,没有以前年度损益调整科目。
2020-08-18 21:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-18 21:05

你好,你可以借应交税费贷营业外收入。

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快账用户3418 追问 2020-08-18 21:07

老师 把一月份这张重新蓝字记账,可以做 借应交税费,贷利润分配-未分配利润吗

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齐红老师 解答 2020-08-18 21:08

借税金及附加贷应交税费,然后借应交税费贷营业外收入。

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快账用户3418 追问 2020-08-18 21:13

老师 我是刚接任不久,看以前年度的账务从没记过营业外收入,把这比记进去对今年交税什么的有影响吗

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齐红老师 解答 2020-08-18 21:20

你好,去年的汇算清交你不修改的话就做到今年的损益里面。

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快账用户3418 追问 2020-08-18 21:23

老师 按上边您说的两笔吗还是怎么做

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齐红老师 解答 2020-08-18 21:24

上面的分录不变金额是蓝字 然后借应交税费贷营业外收入。

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相关问题讨论
你好,你可以借应交税费贷营业外收入。
2020-08-18
你好税金及附加用以前年度科目代替
2025-03-06
跨年的建议按照第一种方法来。
2025-03-06
借,借银行存款,贷,应交税费, 借,应交税费,贷利润分配,未分配利润。 用这一个方法,因为跨年了。
2025-03-06
你好,如果是企业会计准则,上面分录没有问题。如果是小企业会计准则,不用以前年度损益调整科目,直接调整利润分配-未分配利润。 借:应交税费-城建、教育、地方教育 贷:利润分配-未分配利润
2025-03-06
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