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7月支付费用,应当7月收到对应发票,但是对方8月初才开票,我这边可以把8月发票放入7月的账内?

2021-08-10 14:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-08-10 14:14

学员您好,正确的做法是7月计提费用,8月收到发票后先冲销7月计提,再按发票金额做一笔分录在8月,把发票附在8月凭证后面

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学员您好,正确的做法是7月计提费用,8月收到发票后先冲销7月计提,再按发票金额做一笔分录在8月,把发票附在8月凭证后面
2021-08-10
可以的,这个可以的,可以
2020-08-31
是7月份的付款凭证后面
2023-08-04
你好! 可以的,没有跨年可以的
2020-08-12
你还·,7月付款时借预付账款 贷银行存款 货收到先暂估入库 借库存商品或原材料等 (按照不含税金额) 贷应付账款-暂估。 8月发票到,先冲红7月份的暂估入库的分录 然后按照发票借库存商品或原材料等 贷应交税费(进项税额) 贷应付账款-
2020-09-02
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