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Q

7月份业务已计入管理费用,但是对方公司8月才开的发票。可以将8月份的发票粘贴在7月份的记账凭证后吗?

2020-08-12 21:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-12 21:54

你好! 可以的,没有跨年可以的

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快账用户7966 追问 2020-08-12 21:57

那如果一笔业务已计入收入,但是几个月后,对方公司又跟你要发票,要怎么处理呢

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齐红老师 解答 2020-08-12 22:05

先冲减收入 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费…应交增值税(销项税额) (金额用负数表示)

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齐红老师 解答 2020-08-12 22:05

然后再根据开的发票做账: 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费…应交增值税(销项税额)

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快账用户7966 追问 2020-08-12 22:06

谢谢老师 爱你

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齐红老师 解答 2020-08-12 22:21

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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你好! 可以的,没有跨年可以的
2020-08-12
你好,因为没有跨年,简单点操作直接附上去也可以
2020-09-11
小规模纳税人不存在抵扣进项税
2020-08-11
你还·,7月付款时借预付账款 贷银行存款 货收到先暂估入库 借库存商品或原材料等 (按照不含税金额) 贷应付账款-暂估。 8月发票到,先冲红7月份的暂估入库的分录 然后按照发票借库存商品或原材料等 贷应交税费(进项税额) 贷应付账款-
2020-09-02
同学,你好,应该是冲红前面的费用凭证,重新再做个凭证。实际工作中,好多这样操作的情况。
2020-11-10
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