你好 你的理解正确 要么计提坏账 要么确认收不回来的 直接结转
老师之前挂应收的,收不回来,直接做借:营业外支出,贷应收账款,就可以了不用先计提坏账准备吧
老师,应收应付,超过三年收不回或者付不出去的,就可以计提坏账了是吗?
学堂老师,应收账款超过三年的损失,计提坏账准备后直接就计损失了,预计是收不回了,请问汇算清缴的时候还需要纳税调增吗?填写A105090表第二行及第三行已填写,谢谢老师
老师,早上好!其他往来应收借款,超过三年收不回来的能计提坏账吗,是否可以所得税前扣除,谢谢
请问一下,预收账款预付账款其他应收款其他应付款不可以超过今年营业收入的20%,预收账款预付账款其他应收款其他应付款是指今年的期末余额和与今年的期初余额之差不可以超过今年营业收入总额的20%或者30%吗?
我公司是一般纳税人,开进来一张废旧型钢的发票,款已付,怎么写会计分录。后期用于租赁出去的
老师,正常药品销毁产生的处置费的会计分录?
老师,药品销毁产生的处置费的会计科目是什么?
老师,请问米粮油经营部可以开办公用品发票吗?这样不正常吧?
来个懂军队审价业务的老师,不了解的老师不要接,供应商报价格方案时是超过合同总价3万是否合适?供应商说这项目实际亏损5万,所以多报了3万
收到员工生育津贴,给她发放时应该怎么做账,收到津贴金额是79946.54元,社保公积金是8683.74元,车位费是6000元还会涉及到工会经费的冲减,但是车位费我们是对公支付的,每个有有分摊费用
老师,支付药品销毁产生的费用怎么入账?
法人名下两个公司,身份切换的时候,只能看见一个公司,另一个公司不显示,另一个公司应该是做过身份变更,现在怎么处理?另一个公司现在要做税务登记?
在去年11月公司管理层租了个人的房子,但当时没有开发票,所以做的借预付账款,贷银行存款,后期确认了使用权资产借使用权资产借租赁负责/未确认融资费用贷租赁负责/租赁为付款,然后每月做计提使用权资产未确认融资费用,每月分摊房租,今年3月份收到了对方代开的房租普通发票,我应该怎么做账
我新接手的帐是一个建筑公司的帐,前任会计,没有设置工程施工项目,前期是项目实际施工人先转入公户中支付材料费用,前任会计把实际施工人转进来的款,列入了其他应付款-某项目专用款,后续支付的材料费也是减少这个科目的余额,借 其他应付款 贷 银行存款,我现在应该怎么调账呢?
老师,比如18.1月初有余额,到现在21.8月份我就可以计提坏账了是吗
是的!你的理解正确!
老师,您说的,如果确定收不回或者付不出去了,就不用计提了,直接转入营业外收入或者营业外支出就可以,是吗
是的!你的理解正确