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我新接手的帐是一个建筑公司的帐,前任会计,没有设置工程施工项目,前期是项目实际施工人先转入公户中支付材料费用,前任会计把实际施工人转进来的款,列入了其他应付款-某项目专用款,后续支付的材料费也是减少这个科目的余额,借 其他应付款 贷 银行存款,我现在应该怎么调账呢?

2025-03-31 11:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-31 11:50

你好,这个是挂靠的吗?

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快账用户6052 追问 2025-03-31 11:50

是的,我记的也是内帐

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齐红老师 解答 2025-03-31 11:51

这样的话,你可以用其他应付款来做的,收到的时候做其他应付款支付的时候冲其他应付款 差额的这一部分做到营业外收入。

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快账用户6052 追问 2025-03-31 11:53

哪个实际施工人的款,我知道应该用其他应付款,但是支付的材料费我该怎么调整呢?材料费之前的会计直接从其他应付款减少,也不入成本项目

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齐红老师 解答 2025-03-31 11:54

那你支付的材料也是借其他应收款贷,银行存款不是吗?你还准备做收入成本吗?就是被挂靠人挂靠你们的实际并不是你们的收入成本呀。

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快账用户6052 追问 2025-03-31 11:55

哦,那我收到了甲方的款项我应该怎么做账呢?

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齐红老师 解答 2025-03-31 11:56

借银行存款,贷、其他应付款。

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齐红老师 解答 2025-03-31 11:56

二级科目可以写xx工程,只要是跟这个工程相关的都可以做到这个里面。不管是被挂靠人支付给你的,还是甲方那边支付给你的,都可以做。

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快账用户6052 追问 2025-03-31 11:59

哦,明白了,挂靠的项目,我不用按照正常的入工程施工,直接用其他应付做就行,收款也用其他应付,那我们收取的税点应该怎么做呢?

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齐红老师 解答 2025-03-31 11:59

借银行存款贷营业外收入不是告诉你了吗?差额做到营业外收入了。收到了100,然后支付出去的是80,这个20就是营业外收入,这里面包含着管理费呀。

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