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你好,7月开具20万销项,进项7万,但是8月初收到14万进项,申报7月可否不交税

2021-08-09 11:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-09 11:23

八月份是八月份开的发票吗?

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快账用户4186 追问 2021-08-09 11:27

是的 老师

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齐红老师 解答 2021-08-09 11:27

八月份的进进项税额不能抵七月份的销项。

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八月份是八月份开的发票吗?
2021-08-09
你好,只要是当月的,你都可以在当月勾选认证的。
2022-08-15
可以问下你,税务局允许你们申请延期交税吧?
2022-08-09
根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2024-08-16
您好,可以,预缴税额可以回机构所在地抵减。
2020-08-28
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