你好,之前有做收入分录吗?
建筑公司收到工程款应怎么账务处理
请问外包建筑公司建厂房的账务处理是怎样?付款后是不是收到发票才记到在建工程?
接到一个建筑公司,去年核定征收没做账,今年才建账,今年收到去年开票的工程款,怎么做账务处理?
老师晚上好 小规模建筑公司,收到销方开具工程款发票,该怎么账务处理呢
老师!我们建筑公司欠工程公司50万,工程公司欠建筑公司法人190万,我们签了三方协议,工程公司还有190万的未收回的应收账款,我们抵账给了建筑公司法人,但是这样一来的话建筑公司还欠工程公司的50万往来款未处理,工程公司账户异常不能走账,我们现在应该怎么处理比较合理
老师,我是29期学员,已经看完了22期的回放,着急上班的话,可以把汇算清缴的资料提前发到群里吗
我们公司投资了一家别的公司 占股份20% 20万 钱打过去了 这个分录怎么做?
请教一下,非常感谢! 1-增值税和合同负债不是分开算的吗? 增值税怎么会计入合同负债里面的?不应该分开算的吗? 2-题目里面 借:应交税费——未交增值税8800 贷:应交税费——预交增值税8800 这个增值税到底是由谁转到谁?看不懂,为什么要这样转换? 已经按履约进度确认收入了,为什么增值税要这样处理??没履约前收的增值税的名称是什么?履约了一部分后,收的增值税名称是什么要怎么处理。
1-增值税和合同负债不是分开算的吗? 增值税怎么会计入合同负债里面的?不应该分开算的吗? 2-题目里面 借:应交税费——未交增值税8800 贷:应交税费——预交增值税8800 这个增值税到底是由谁转到谁?看不懂,为什么要这样转换? 已经按履约进度确认收入了,为什么增值税要这样处理??没履约前收的增值税的名称是什么?履约了一部分后,收的增值税名称是什么要怎么处理。
香港公司和大陆公司法人有关联是否存在风险呢?
老师,中级会计难还是在记账公司做会计难
老师,可以员工服务费提成由第三方公司开票收款吗,签个代收协议可以吗
老师,我们公司购买对方公司持有的另外一家公司的股权,账务怎么处理??
用了以前年度损益调整科目,当月的未分配利润和净利润都是逻辑关系对不上的,需要调利润表吗。还是不用调,对不上就对不起
老师无票收入附加付款凭证,比如餐饮行业一天的收入第二天一笔进入银行的,有些开发票了,有些没有开发票,,这样的无票的收入怎么付原始凭证啊
没有做过
你好,没有做收入分录,现在收到工程款,分录是 借:银行存款,贷:工程结算
那不用确认收入吗?到时候算利息怎么算?
算利润不是利息
你好,这个不确认收入,是预收款性质 利润=收入—成本—期间费用等
这个是工程干完了给结的工程款,不是预收
你好,这个是工程干完了给结的工程款,那你之前应当做收入分录(请看图片),现在做收款分录才是是
因为之前没有会计,我也是刚来没有实操经验
那现在需要补一个应收账款,然后再冲减吗?
确认收入时 借:应收账款 贷:主营业务收入 收到钱时 借:银行存款 贷:应收账款
你好,如果应当做收入而没有做收入分录,需要先做收入分录,然后做收款分录