借应收账款贷主营业务收入应交税费。
老师,我公司有笔打款13万的帐,本应对私打,对方直接为客户开普票,我们确公对公打的。对方没给我们开增票,所以一直挂在应收账款在。都两年了,我们和对方也早无业务往来,它们也不可能为我们开增票。我现在是否可以直接进一笔现金把账平了?
老师,你好!我们的一家公司,对方并没有要求我们开票,但是对方用对公账号打款到我公司对公账号,我之前挂在应收帐款贷方,现在确认不需要给对方开票,请问一下,该怎么销账!谢谢
老师好!我们公司主做建筑装修,收到的材料专票上的银行账户(名称是对方公司的名称,账号是对方公司的账号)和我们打款的账户(名称是对方公司的名称,账号是另一个账号,当时打款时该公司名称下的该账号能打款过去,是不起就证明该账号就是对方公司的账号?)不一致。这个发票能收吗?请老师回答一下这两个问题。谢谢了!
你好,我想问一下,对方公司给我们贴现,我们现在把承兑付给对方公司,那么我付承兑的分录怎么做?谢谢了。之前供应商给我们承兑时,我是借:应收票据,贷:应收账款。现在有家公司给我们贴现,我先把承兑付给人家,人家才会给我贴现。我现在问的是,我对你对方承兑的分录怎么做?不是问的对方贴现给我的分录怎么做。请仔细看我问的什么问题
老师你好,我公司承包了一个工程,对方应该给我付工程款,我们给对方提供发票,但是对方公司要求我们提供工人的账号,给工人发工资,剩余的款项支付给我公司,我们给对方公司开全额发票吗,我公司怎么记账
月末结转时,生产领料怎么结转,不能一键结转
老师您好我们10月补缴了六个月的社保我报个税还要平均给每个员工在社保数上给加上吗?
老师,当月的销项和进项抵消后,剩余的进项都转到转出未交增值税,然后再转到未交增值税,这样操作可以吗,转出未交增值税我的理解是转出当月未交的,如果与进项抵消了留抵可以不结转,如果销项>进项,可以以上操作,这样理解对吗
你好老师,技术服务合同4920元需要三家询价吗
我们收到一张5000元的代开劳务发票,我们已经支付给对方5000元,个税要我们承担怎么做分录?
小企业会计准则,季度财务报表应填哪个月数据
500万以下固定资产按平均年限法折旧,残值百分之五,所得税季度报表怎么填
总包代分包发农民工工资,我们是分包,账务处理,个税申报
建筑行业增值税主表应税销售额怎么填
墓位销售印花税怎么确认,墓位在建工程转固折旧年限怎么确认
收到,谢谢老师!
不用客气,工作愉快。