上述分录按理论上讲是完全正确的
老师手工做账银行结息借 银行存款 贷财务费用_利息收入,还有期末损益结转借财务费用_利息收入贷本年利润对吗?
收到银行结息借银行贷财务费用利息收入,对吗
收到邮银行结息?借:银行银行 贷:财务费用-利息收入 怎么分录贷方是负数
收银行存款利息500,借,银行存款500,借,财务费用\\利息收入,一500,月末结转财务费用,贷:财务费用\\利息收入一500,贷:本年利润\\未分配利润500,对吗?
收银行存款利息500,借,银行存款500,借,财务费用\\\\利息收入,一500,月末结转财务费用,贷:财务费用\\\\利息收入一500,贷:本年利润\\\\未分配利润500,对吗?
我们老板在国外有个公司A,跟另外一个国家签订合同,款项打在A公司,但是在中国境内提供服务,中国国内的公司需要申报收入吗?
老师,社会保险个人部分必须申报吗?个人部分公司缴纳的要申报吗?
老师,销项税额1500>进项税额1200时,结转到未交增值税,是用300=1500-1200,余额300直接写结转分录,借应交税费应交增值税转出未交增值税300,贷应交税费未交增值税300,还是要把销项税额也要反向结转的分录:借销项税额1500贷进项税额1200转出未交增值税300,然后再把转出未交增值税300再转进未交增值税300元,这两种结果是一样的,过程有区别,请问按照规范写是哪一种呢老师您回复是第一种是对的,如果按照第一种应交税费应交增值税这个二级明细余额是为0了,但是如果一直是销项>进项的话,那么销项税额和进项税额这个三级明细金额不是越累越多么,最后怎么处理呢
老师,年假没有休完的,算工资,底薪2000元,是怎么算呢?是2000/30*6.5=433.3333333这样算对吗
2024年的一次咨询费用资产评估费 当时没看清是专票 我就当成普票做了 本来是专票有进项税的 现在我该怎么做呢 我现在要抵扣 这分录咋做呀
老师,24年发生的费用,25年取得的发票,财务怎么入账啊
老师,请问今年中级会计师考试报名,老师分别是什么时候?在哪里报名?谢谢
老师,您好,我公司1月份买了一辆轿车,请问入固定资产时,车船税是不是也要加进去?
付项目上的高空车租赁费,这笔计入什么会计科目?
老师账上比银行实际多0.52老师,这个是以前年度,现在需要整平了,怎么做分录
不是红字的是吧
实际工作中用财务软件做账务处理的话,是用借方的红字。
我没用借方的红字行吗
为什么用红字的呢
你是手工账务处理,还是说财务软件进行账务处理?
财务软件的
借:银行存款 正数 借:财务费用——利息收入 负数 需要做这样的分录,不然你的财务费用的当月金额取数就是错误的
这么记的话是增加财务费用还是减少呢
这样记的话,会减少当月的财务费用。
如果记在贷方不也一样吗
如果是记在贷方,在理论上讲是可以的,在实际工作中是错误的。
为什么呢
因为结转本年利润时,会影响财务费用的结转数据
举个例子呗老师,怎么影响
如发生财务费用——银行手续费是120元,发生财务费用——利息收入20元,正常结转财务费用金额是100元。就是120%2B(-20)=100元。
那如果是记在贷方的呢,结转后悔怎样
记在贷方,你可以结转试试。