同学你好 对的 是这样的
老师手工做账银行结息借 银行存款 贷财务费用_利息收入,还有期末损益结转借财务费用_利息收入贷本年利润对吗?
请问老师,银行利息收入,用财务软件做,分录:借:银行存款33,贷:财务费用-利息收入33 结转:借:财务费用-利息收入33 贷:本年利润 借:本年利润 33 贷:本年利润-未分配利润33对吗?老师
请问老师,财务费用期末是不是要结转到本年利润? 产生银行手续费: 借:财务费用 4 贷:银行存款 4 收到利息:借:银行存款 8 贷: 财务费用 8 结转利息: 借:财务费用 4 贷:本年利润-未分配利润 4
存款利息收入,借银行存款500借财务费用/利息收入一500可以吗?
支付了1笔手续费500元,及存款利息9000元,要做转账凭证吗?具体会计分录?1、借,财务费用500,贷,银行存款500,2、借银行存款9000,借,财务费用\利息收入一9000,月底结转损益,借本年利润8500,贷,财务费用500,贷,财务费用利息收入一9000,对吗?
我想问一下你,专项附加是选每月义务代扣还是年度申报的呀?
我想问一下你,专项附加是选每月义务代扣还是年度申报的呀?汇算清缴是什么时候
我想问一下你,专项附加是选每月义务代扣还是年度申报的呀?汇算清缴是什么
我想问一下你,专项附加是选每月义务代扣还是年度申报的呀?
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从长胜工厂购入甲材料2000千克,买价100000元,增值税税额13000元;购入乙材料20吨,买价300000元,增值税税额39000元;购入丙材料2000件,买价400000元,增值税税额52000元,买价以银行存款支付,税款暂欠,材料尚未入库.编织会计分录
个体是一般纳税人吗,发票额度是按月还是按季度
计提增值税借:主营业务收入-综合类-4566贷应交增值税销项4566增值税的科目余额在借方4566怎样冲掉这部分
老师已知销项税额,税负率1.2,怎么算进项?
计提增值税借:主营业务收入-综合类-4566贷应交增值税销项4566他的余额在借方怎样把这部分借方余额冲掉